訂正有価証券報告書-第80期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 7,056,308 | 50.4 | 6,692,007 | 48.6 | |
| Ⅱ 労務費 | 2,741,254 | 19.6 | 2,710,067 | 19.7 | |
| Ⅲ 経費 | 4,295,832 | 30.7 | 4,178,338 | 30.4 | |
| (うち据付工事費) | (1,991,367) | (1,763,407) | |||
| (うち減価償却費) | (397,263) | (401,443) | |||
| (うち外注加工費) | (590,159) | (684,129) | |||
| (うち外注木型費) | (192,556) | (206,933) | |||
| Ⅳ 受注損失引当金繰入額等 | △103,781 | △0.7 | 180,336 | 1.3 | |
| 当期総製造費用 | 13,989,614 | 100.0 | 13,760,749 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 1,362,399 | 1,272,080 | |||
| 合計 | 15,352,014 | 15,032,830 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 1,272,080 | 1,603,663 | |||
| 他勘定振替高 | 43,862 | 6,296 | |||
| 当期製品製造原価 | 14,036,071 | 13,422,869 | |||
※ 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
| 固定資産他 | 43,862千円 | 6,296千円 |
(注) 原価計算の方法
当社は種類、形式及び容量を異にする製品の受注生産を行っていますので、個別原価計算方法を採用しています。すべての原価要素は原則として実際原価によっていますが、直接賃金、製造間接費、製品管理費、調達管理費、社内工事費、社内設計部費の単価については予定原価を用い、実際原価との差額は原則として毎期末調整計算を行い、売上原価とたな卸資産とに科目別に配賦しています。