有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
②【損益計算書】
【製造原価明細書】
原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算を採用しています。
注※1 主な内訳は次のとおりです。
※2 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 当事業年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | |
売上高 | ||
売上高 | ※1 406,001 | ※1 391,154 |
売上原価 | ||
売上原価 | ※1 350,536 | ※1 324,087 |
売上総利益 | 55,465 | 67,067 |
販売費及び一般管理費 | ※2 68,410 | ※2 71,185 |
営業損失(△) | △12,945 | △4,118 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 505 | 626 |
受取配当金 | ※1 20,297 | ※1 28,633 |
雑収入 | 3,111 | 2,750 |
営業外収益合計 | 23,912 | 32,009 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,384 | 1,385 |
為替差損 | 5,709 | 7,907 |
雑損失 | 2,933 | 2,051 |
営業外費用合計 | 10,025 | 11,343 |
経常利益 | 942 | 16,548 |
特別利益 | ||
抱合せ株式消滅差益 | 2,665 | - |
投資有価証券売却益 | 705 | 451 |
特別利益合計 | 3,370 | 451 |
特別損失 | ||
投資有価証券売却損 | 8 | - |
関係会社株式評価損 | - | 19,736 |
減損損失 | 931 | 2,884 |
特別損失合計 | 939 | 22,620 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 3,373 | △5,621 |
法人税、住民税及び事業税 | △1,577 | △5,172 |
法人税等調整額 | △1,280 | 107 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 6,230 | △556 |
【製造原価明細書】
前事業年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 当事業年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
Ⅰ 材料費 Ⅱ 労務費 Ⅲ 経費 | ※1 | 249,593 31,835 34,976 | 78.9 10.1 11.0 | 219,517 32,410 30,566 | 77.7 11.5 10.8 |
当期総製造費用 期首仕掛品たな卸高 | ※2 | 316,403 18,283 | 100.0 | 282,493 25,986 | 100.0 |
合計 他勘定振替高 期末仕掛品たな卸高 | 334,687 3,671 25,986 | 308,479 4,023 21,817 | |||
当期製品製造原価 | 305,029 | 282,639 |
原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算を採用しています。
注※1 主な内訳は次のとおりです。
項目 | 前事業年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 当事業年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) |
外注加工費(百万円) | 12,739 | 9,768 |
減価償却費(百万円) | 8,081 | 8,072 |
※2 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。
項目 | 前事業年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 当事業年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) |
販売費及び一般管理費(百万円) | 3,671 | 4,023 |