訂正有価証券報告書-第121期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/08/30 12:50
【資料】
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【項目】
120項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
未払賞与323百万円339百万円
貸倒引当金29百万円29百万円
税務上の繰越欠損金1,448百万円1,413百万円
退職給付に係る負債1,018百万円1,072百万円
未実現利益の消去510百万円380百万円
投資有価証券評価損132百万円132百万円
減損損失54百万円43百万円
その他183百万円194百万円
繰延税金資産小計3,701百万円3,606百万円
評価性引当金△2,213百万円△1,647百万円
繰延税金資産合計1,488百万円1,959百万円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金△1,102百万円△1,313百万円
固定資産圧縮積立金△6百万円△4百万円
在外子会社減価償却費△63百万円△71百万円
在外子会社剰余金税効果△37百万円△61百万円
退職給付に係る資産△123百万円△151百万円
その他△12百万円△17百万円
繰延税金負債合計△1,345百万円△1,620百万円
繰延税金資産負債の純額143百万円338百万円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産430百万円694百万円
固定資産-繰延税金資産211百万円338百万円
流動負債-その他△4百万円△11百万円
固定負債-繰延税金負債△494百万円△683百万円


2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率32.8%30.7%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目4.4%5.8%
住民税均等割0.8%0.7%
評価性引当金の増減0.5%△19.3%
海外子会社の税率差異等△5.9%△4.4%
試験研究費税額控除-%△0.8%
外国税額控除△0.1%△0.5%
税率変更による影響額1.7%-%
その他3.9%3.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率38.1%15.4%

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