有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/26 9:21
【資料】
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【項目】
126項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る否認額513百万円246百万円
賞与引当金1,245百万円1,167百万円
研究開発費1,101百万円1,408百万円
減価償却超過額317百万円325百万円
土地減損に係る否認額316百万円300百万円
投資有価証券評価損295百万円301百万円
その他912百万円992百万円
繰延税金資産小計4,703百万円4,742百万円
評価性引当額△869百万円△858百万円
繰延税金資産合計3,833百万円3,883百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△199百万円△369百万円
その他△3百万円-百万円
繰延税金負債合計△203百万円△369百万円
繰延税金資産の純額3,630百万円3,514百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.1%30.8%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.5%0.7%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△6.1%△6.9%
研究費等の法人税額特別控除△6.1%△5.9%
評価性引当額の増減1.4%△0.1%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正2.0%-%
住民税均等割0.7%0.8%
その他0.6%0.7%
税効果会計適用後の法人税等の負担率26.1%20.1%

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