有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/21 14:02
【資料】
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【項目】
146項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金289千円330千円
未払賞与等90,657 〃78,154 〃
未払事業税等25,881 〃29,311 〃
未払金3,042 〃6,864 〃
棚卸資産12,998 〃20,446 〃
連結会社間内部利益控除38,241 〃34,046 〃
退職給付に係る負債300,875 〃308,991 〃
繰延資産3,301 〃2,084 〃
一括償却資産3,735 〃2,975 〃
長期未払金44,185 〃44,185 〃
役員株式給付引当金36,467 〃50,000 〃
減損損失114,921 〃143,119 〃
税務上の繰越欠損金(注)2174,819 〃106,131 〃
資産除去債務13,143 〃14,680 〃
その他14,566 〃9,710 〃
繰延税金資産小計878,217千円851,031千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2△128,433 〃△51,107 〃
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△383,945 〃△395,394 〃
評価性引当額小計(注)1△512,379 〃△446,502 〃
繰延税金資産合計364,747千円404,529千円
繰延税金負債
顧客関連資産△23,420千円△3,345千円
在外子会社の留保利益△194,796 〃△202,736 〃
その他△10,336 〃△13,941 〃
繰延税金負債合計△228,553千円△220,024千円
繰延税金資産の純額180,487千円235,943千円
繰延税金負債の純額44,294千円51,438千円

(注) 1.評価性引当額が65,877千円減少しております。この減少の主な内容は、当社及び連結子会社において課税所得が見込まれることにより、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を77,326千円減少させたことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2022年3月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)63,54735,38437,55838,328174,819千円
評価性引当額△17,162△35,384△37,558△38,328△128,433 〃
繰延税金資産46,385(b)46,385 〃

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金174,819千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産46,385千円を計上しております。当該繰延税金資産46,385千円は、当社における税務上の繰越欠損金の残高174,819千円(法定実効税率を乗じた額)の一部について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。

当連結会計年度(2023年3月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)30,24437,55838,328106,131千円
評価性引当額△9,946△2,833△38,328△51,107 〃
繰延税金資産20,29834,725(b)55,023 〃

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金106,131千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産55,023千円を計上しております。当該繰延税金資産55,023千円は、当社及び連結子会社における税務上の繰越欠損金の残高106,131千円(法定実効税率を乗じた額)の一部について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
法定実効税率30.5%30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.1%0.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.2%△1.1%
住民税均等割0.5%0.5%
外国税額2.6%2.9%
税額控除△2.4%△2.8%
子会社の税率差異△5.5%△6.2%
のれん償却額5.8%6.3%
在外関係会社の留保利益2.4%1.2%
評価性引当額の増減△5.1%△4.0%
その他0.1%0.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率28.8%28.1%

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