有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/21 13:30
【資料】
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【項目】
145項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2023年3月31日)
当連結会計年度
(2024年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金330千円355千円
未払賞与等78,154 〃75,625 〃
未払事業税等29,311 〃30,707 〃
未払金6,864 〃12,234 〃
棚卸資産20,446 〃18,173 〃
連結会社間内部利益控除34,046 〃40,111 〃
退職給付に係る負債308,991 〃318,947 〃
繰延資産2,084 〃1,227 〃
一括償却資産2,975 〃3,530 〃
長期未払金44,185 〃44,185 〃
役員株式給付引当金50,000 〃57,519 〃
減損損失143,119 〃137,685 〃
税務上の繰越欠損金(注)2106,131 〃89,961 〃
資産除去債務14,680 〃14,756 〃
その他9,710 〃12,100 〃
繰延税金資産小計851,031千円857,121千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2△51,107 〃△76,776 〃
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△395,394 〃△431,013 〃
評価性引当額小計(注)1△446,502 〃△507,789 〃
繰延税金資産合計404,529千円349,331千円
繰延税金負債
顧客関連資産△3,345千円―千円
在外子会社の留保利益△202,736 〃△173,186 〃
その他△13,941 〃△19,148 〃
繰延税金負債合計△220,024千円△192,335千円
繰延税金資産の純額235,943千円221,740千円
繰延税金負債の純額51,438千円64,744千円

(注) 1.評価性引当額が61,287千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を76,776千円追加的に認識したこと等によるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2023年3月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)30,24437,55838,328106,131千円
評価性引当額△9,946△2,833△38,328△51,107 〃
繰延税金資産20,29834,725(b)55,023 〃

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金106,131千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産55,023千円を計上しております。当該繰延税金資産55,023千円は、当社及び連結子会社における税務上の繰越欠損金の残高106,131千円(法定実効税率を乗じた額)の一部について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。

当連結会計年度(2024年3月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)79,53410,42789,961千円
評価性引当額△66,349△10,427△76,776 〃
繰延税金資産13,184(b)13,184 〃

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金89,961千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産13,184千円を計上しております。当該繰延税金資産13,184千円は、当社及び連結子会社における税務上の繰越欠損金の残高89,961千円(法定実効税率を乗じた額)の一部について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2023年3月31日)
当連結会計年度
(2024年3月31日)
法定実効税率30.5%30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.2%0.3%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△1.1%△0.0%
住民税均等割0.5%0.6%
外国税額2.9%3.7%
税額控除△2.8%△3.9%
子会社の税率差異△6.2%△3.7%
のれん償却額6.3%2.9%
在外関係会社の留保利益1.2%△1.8%
評価性引当額の増減△4.0%5.8%
その他0.6%0.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担率28.1%35.2%

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