有価証券報告書-第125期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 2,427,271 | 2,400,072 |
売上原価 | 2,023,007 | 1,975,958 |
売上総利益 | 404,264 | 424,113 |
販売費及び一般管理費 | 314,138 | 339,972 |
全事業営業利益 | 90,125 | 84,140 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,350 | 2,713 |
受取配当金 | 1,436 | 1,396 |
固定資産賃貸料 | 4,662 | 4,090 |
為替差益 | 6,454 | - |
持分法による投資利益 | 176 | - |
その他 | 7,139 | 14,449 |
営業外収益計 | 22,219 | 22,650 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 4,801 | 4,376 |
為替差損 | - | 5,782 |
持分法による投資損失 | - | 9,381 |
その他 | 18,223 | 18,239 |
営業外費用計 | 23,024 | 37,779 |
当期経常利益 | 89,320 | 69,011 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 2,222 | 10,599 |
投資有価証券売却益 | 793 | - |
負ののれん発生益 | 856 | 3,936 |
持分変動利益 | 825 | 180 |
段階取得に係る差益 | 389 | - |
特別利益計 | 5,087 | 14,716 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 1,094 | 1,161 |
減損損失 | 1,943 | 6,304 |
投資有価証券評価損 | - | 10 |
事業構造改革費用 | - | 355 |
関係会社清算損 | - | 307 |
段階取得に係る差損 | 1,954 | - |
特別損失計 | 4,991 | 8,139 |
税引前当年度純利益 | 89,416 | 75,587 |
法人税 | 14,238 | 13,698 |
法人税等調整額 | 4,472 | -11,523 |
法人税等合計 | 18,711 | 2,175 |
四半期純利益 | 70,705 | 73,412 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 479 | -814 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 70,225 | 74,226 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 1,715,968 | 1,592,005 |
売上原価 | 1,513,243 | 1,411,965 |
売上総利益 | 202,724 | 180,039 |
販売費及び一般管理費 | 144,266 | 130,663 |
全事業営業利益 | 58,458 | 49,376 |
営業外収益 | ||
受取利息及び受取配当金 | 17,927 | 11,834 |
その他 | 21,403 | 16,454 |
営業外収益計 | 39,331 | 28,288 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 4,059 | 3,533 |
その他 | 15,710 | 12,930 |
営業外費用計 | 19,770 | 16,463 |
当期経常利益 | 78,019 | 61,201 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,030 | 9,937 |
関係会社株式売却益 | 793 | - |
関係会社清算益 | - | 329 |
関係会社事業損失引当金戻入額 | - | 3,113 |
特別利益計 | 1,824 | 13,380 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 648 | 646 |
減損損失 | 1,943 | 970 |
投資有価証券評価損 | 506 | - |
関係会社株式評価損 | - | 13,356 |
関係会社株式売却損 | 55 | - |
関係会社事業損失引当金繰入額 | 2,330 | - |
事業構造改革費用 | - | 355 |
特別損失計 | 5,485 | 15,329 |
税引前当年度純利益 | 74,358 | 59,253 |
法人税 | 3,201 | 3,509 |
法人税等調整額 | -33 | -10,275 |
法人税等合計 | 3,168 | -6,765 |
四半期純利益 | 71,189 | 66,018 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | -17,475 | -10,323 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び諸手当 | 100,268 | 107,609 |
賞与引当金繰入額 | 9,643 | 10,850 |
退職給付費用 | 9,548 | 8,087 |
運送費及び保管費 | 32,270 | 36,298 |
研究開発費 | 22,709 | 31,868 |
賞与引当金繰入額 | 1,273 | 1,154 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 100,536 | 108,545 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び諸手当 | 27,973 | 25,376 |
賞与引当金繰入額 | 3,268 | 2,978 |
退職給付費用 | 3,398 | 3,078 |
研究開発費 | 22,200 | 28,480 |
賞与引当金繰入額 | 1,234 | 1,099 |
業務委託料 | 21,545 | 21,331 |