有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 10,165 | 9,939 |
受取手形及び売掛金 | 26,779 | 30,340 |
商品及び製品 | 10,309 | 11,622 |
仕掛品 | 27,484 | 27,945 |
原材料及び貯蔵品 | 1,505 | 1,784 |
繰延税金資産 | 1,616 | 2,362 |
未収還付法人税等 | 195 | 142 |
未収消費税等 | 1,450 | 1,328 |
その他 | 1,092 | 1,160 |
貸倒引当金 | -473 | -484 |
流動資産計 | 80,126 | 86,141 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 21,988 | 22,264 |
減価償却累計額 | -15,758 | -16,211 |
建物及び構築物(純額) | 6,229 | 6,053 |
機械装置及び運搬具 | 3,757 | 4,085 |
減価償却累計額 | -2,724 | -2,913 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,032 | 1,171 |
工具 | 18,835 | 20,367 |
減価償却累計額 | -15,402 | -16,439 |
工具 | 3,432 | 3,928 |
土地 | 1,789 | 1,806 |
リース資産 | 3,702 | 2,801 |
減価償却累計額 | -3,014 | -2,321 |
リース資産(純額) | 687 | 479 |
建設仮勘定 | 292 | 158 |
有形固定資産合計 | 13,464 | 13,597 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 329 | 270 |
リース資産 | 85 | 55 |
のれん | 2,496 | 2,126 |
その他 | 121 | 175 |
無形固定資産合計 | 3,032 | 2,628 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 9,179 | 9,276 |
繰延税金資産 | 355 | 370 |
その他 | 2,823 | 2,706 |
貸倒引当金 | -7 | -7 |
投資その他の資産合計 | 12,351 | 12,345 |
固定資産計 | 28,849 | 28,571 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 69 | 50 |
繰延資産計 | 69 | 50 |
資産の部合計 | 109,045 | 114,764 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 18,064 | 22,842 |
短期借入金 | 11,143 | 9,615 |
1年内償還予定の社債 | 676 | 576 |
リース債務 | 436 | 359 |
未払金 | 1,664 | 2,049 |
未払法人税等 | 354 | 773 |
未払消費税等 | 407 | 341 |
繰延税金負債 | 61 | 0 |
前受金 | 7,011 | 7,956 |
賞与引当金 | 995 | 1,274 |
その他 | 6,300 | 7,215 |
流動負債計 | 47,115 | 53,004 |
固定負債 | ||
社債 | 5,386 | 5,160 |
長期借入金 | 12,594 | 8,048 |
リース債務 | 630 | 329 |
繰延税金負債 | 4 | 139 |
役員退職慰労引当金 | 167 | 151 |
退職給付に係る負債 | 10,265 | 9,906 |
資産除去債務 | 332 | 332 |
その他 | 263 | 304 |
固定負債計 | 29,644 | 24,372 |
負債の部合計 | 76,760 | 77,376 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 10,037 | 10,037 |
資本剰余金 | 9,386 | 9,386 |
利益剰余金 | 13,977 | 17,832 |
自己株式 | -537 | -538 |
株主資本合計 | 32,863 | 36,717 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 3,121 | 3,736 |
繰延ヘッジ損益 | 5 | 3 |
為替換算調整勘定 | -1,519 | -1,382 |
退職給付に係る調整累計額 | -2,185 | -1,687 |
その他の包括利益累計額合計 | -578 | 669 |
純資産の部合計 | 32,284 | 37,387 |
負債・純資産合計 | 109,045 | 114,764 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,140 | 1,696 |
受取手形 | 6,767 | 8,074 |
売掛金 | 19,844 | 22,654 |
商品及び製品 | 4,751 | 4,506 |
仕掛品 | 24,868 | 24,547 |
原材料及び貯蔵品 | 1,445 | 1,679 |
前払費用 | 55 | 51 |
繰延税金資産 | 1,229 | 1,499 |
関係会社短期貸付金 | 1,365 | 1,364 |
未収還付法人税等 | 139 | - |
未収消費税等 | 1,420 | 1,245 |
その他 | 1,599 | 1,740 |
貸倒引当金 | -191 | -199 |
流動資産計 | 65,436 | 68,861 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 4,882 | 4,651 |
構築物 | 89 | 79 |
機械及び装置 | 572 | 571 |
車両及び運搬具(純額) | 2 | 7 |
工具器具・備品(純額) | 2,850 | 3,290 |
土地 | 926 | 926 |
リース資産 | 684 | 479 |
建設仮勘定 | 292 | 158 |
有形固定資産合計 | 10,300 | 10,166 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 248 | 194 |
リース資産 | 85 | 55 |
ソフトウエア仮勘定 | 29 | 79 |
その他 | 46 | 39 |
無形固定資産合計 | 409 | 368 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 6,871 | 7,748 |
関係会社株式 | 8,728 | 7,759 |
関係会社長期貸付金 | 270 | - |
長期前払費用 | 9 | 7 |
繰延税金資産 | 240 | 136 |
敷金及び保証金 | 549 | 514 |
その他 | 1,555 | 1,712 |
貸倒引当金 | -7 | -7 |
投資その他の資産合計 | 18,216 | 17,871 |
固定資産計 | 28,927 | 28,406 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 69 | 50 |
繰延資産計 | 69 | 50 |
資産の部合計 | 94,433 | 97,318 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 9,424 | 11,872 |
買掛金 | 7,857 | 9,654 |
短期借入金 | 11,143 | 9,615 |
1年内償還予定の社債 | 676 | 576 |
リース債務 | 433 | 358 |
未払金 | 1,540 | 1,880 |
未払法人税等 | 136 | 602 |
前受金 | 3,222 | 3,675 |
預り金 | 490 | 740 |
賞与引当金 | 757 | 1,045 |
その他 | 1,520 | 878 |
流動負債計 | 37,200 | 40,900 |
固定負債 | ||
社債 | 5,386 | 5,160 |
長期借入金 | 12,594 | 8,048 |
リース債務 | 630 | 329 |
長期預り金 | 73 | 73 |
退職給付引当金 | 6,982 | 7,000 |
役員退職慰労引当金 | 138 | 101 |
資産除去債務 | 332 | 332 |
その他 | 66 | 15 |
固定負債計 | 26,203 | 21,062 |
負債の部合計 | 63,404 | 61,962 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 10,037 | 10,037 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 8,974 | 8,974 |
その他資本剰余金 | 411 | 411 |
資本剰余金合計 | 9,386 | 9,386 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 7,237 | 7,237 |
繰越利益剰余金 | 1,778 | 5,493 |
利益剰余金合計 | 9,016 | 12,731 |
自己株式 | -537 | -538 |
株主資本合計 | 27,902 | 31,616 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 3,121 | 3,736 |
繰延ヘッジ損益 | 5 | 3 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,126 | 3,739 |
純資産の部合計 | 31,028 | 35,356 |
負債・純資産合計 | 94,433 | 97,318 |