訂正有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/07/29 15:17
【資料】
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【項目】
169項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当連結会計年度
(2020年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金80百万円69百万円
賞与引当金461426
研究開発費512559
未払事業税108114
たな卸資産評価損324291
たな卸資産未実現利益702842
減価償却超過額298319
ソフトウエア償却費856920
減損損失119
投資有価証券評価損198198
退職給付に係る負債2,6062,604
役員退職慰労引当金810
役員退職慰労未払金1717
税務上の繰越欠損金4945
その他1,1261,062
繰延税金資産小計7,363百万円7,483百万円
評価性引当額△2,985△2,937
繰延税金資産合計4,377百万円4,545百万円
繰延税金負債△1,469△1,412
繰延税金資産の純額2,908百万円3,133百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△1,145百万円△1,009百万円
関係会社剰余金に係る税効果△145△267
その他△182△534
繰延税金負債合計△1,473百万円△1,810百万円
繰延税金資産1,4691,412
繰延税金負債の純額△3百万円△398百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別内訳
前連結会計年度
(2019年3月31日現在)
当連結会計年度
(2020年3月31日現在)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.42.0
住民税均等割等0.60.6
たな卸資産の未実現利益消去による項目△2.50.1
海外子会社との実効税率の差△0.9△0.6
外国税額控除0.40.4
税額控除△3.6△5.3
評価性引当額△4.3△0.6
その他△0.70.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率21.0%28.1%

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