有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/29 15:23
【資料】
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【項目】
104項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成27年3月31日)
当事業年度
(平成28年3月31日)
(1) 流動の部
繰延税金資産
研究開発費102,028千円149,835千円
賞与引当金52,041千円51,836千円
役員賞与引当金-千円10,164千円
原材料評価損10,155千円8,816千円
未払社会保険料7,814千円7,853千円
一括償却資産損金算入限度超過額6,342千円5,328千円
未払事業税3,717千円5,017千円
製品保証引当金4,239千円3,675千円
その他4,842千円4,041千円
繰延税金資産小計191,180千円246,569千円
評価性引当額△177千円△168千円
繰延税金資産合計191,003千円246,400千円
繰延税金負債
未収還付事業税-千円82千円
その他有価証券評価差額金27千円-千円
繰延税金負債合計27千円82千円
繰延税金資産の純額190,976千円246,318千円
(2) 固定の部
繰延税金資産
退職給付引当金66,342千円61,172千円
長期未払金25,910千円24,623千円
関係会社株式評価損25,760千円24,480千円
会員権評価損13,434千円12,767千円
投資有価証券評価損26,875千円7,755千円
減価償却限度超過額10,798千円5,564千円
その他6,736千円2,631千円
繰延税金資産小計175,858千円138,994千円
評価性引当額△91,980千円△69,626千円
繰延税金資産合計83,877千円69,368千円
繰延税金負債
買換資産圧縮積立金153,457千円144,632千円
特別償却準備金1,820千円1,151千円
その他有価証券評価差額金253,434千円165,441千円
繰延税金負債合計408,712千円311,224千円
繰延税金負債の純額324,835千円241,856千円


2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成27年3月31日)
当事業年度
(平成28年3月31日)
法定実効税率35.6%33.0%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目3.2%1.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.7%△0.7%
住民税均等割等1.5%1.8%
評価性引当額の増減-%△3.2%
税率変更による影響額1.1%1.2%
法人税等還付税額-%△3.7%
その他△0.5%△0.7%
税効果会計適用後の法人税等の負担率40.2%28.9%

3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.2%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年4月1日から平成30年3月31日までのものは30.8%、平成30年4月1日以降のものについては30.6%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が1,470千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額(借方)が7,180千円、その他有価証券評価差額金が8,650千円それぞれ増加しております。