有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位:%)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 49 | 49 | |
| 退職給付引当金 | 128 | 116 | |
| 投資有価証券等評価損 | 15 | 15 | |
| 未払事業税 | 7 | 8 | |
| 賞与引当金 | 4 | 3 | |
| 関係会社株式評価損 | 382 | 382 | |
| 関係会社出資金評価損 | 68 | 98 | |
| 会員権評価損 | 36 | 36 | |
| その他 | 46 | 43 | |
| 繰延税金資産小計 | 738 | 754 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △598 | △625 | |
| 評価性引当額小計 | △598 | △625 | |
| 繰延税金資産合計 | 140 | 128 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 3 | 38 | |
| 繰延税金負債合計 | 3 | 38 | |
| 繰延税金資産の純額 | 136 | 89 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位:%)
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 税引前当期純損失であるため注記を省略しております。 | 30.6 0.0 0.5 △20.5 2.4 △0.9 | |
| (調整) | |||
| 住民税均等割等 | |||
| 交際費等損金不算入 | |||
| 受取配当金益金不算入 | |||
| 評価性引当額の影響 | |||
| その他 | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 12.2 |