有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 12:55
【資料】
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【項目】
142項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金
268,255千円
270,278千円
製品保証引当金
38,355千円
43,158千円
賞与引当金
111,033千円
111,905千円
貸倒引当金
18,414千円
24,542千円
役員退職慰労引当金
83,544千円
24,956千円
減損損失
69,465千円
69,465千円
未払事業税
16,875千円
27,607千円
その他
44,986千円
60,927千円
繰延税金資産小計
650,930千円
632,842千円
評価性引当額
△84,633千円
△89,128千円
繰延税資産合計
566,297千円
543,713千円
繰延税金負債
前払年金費用
△82,368千円
△90,220千円
特別償却準備金
△3,487千円
△1,743千円
その他有価証券評価差額金
△457,478千円
△693,621千円
繰延税金負債合計
△543,334千円
△785,585千円
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額
22,963千円
△241,872千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率
30.6%
30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.9%
0.2%
受取配当金等永久に益金算入されない項目
△3.3%
△1.2%
住民税均等割
1.5%
0.9%
税額控除
△5.2%
△5.5%
評価性引当額の増減
0.4%
0.2%
その他
0.4%
△1.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
25.3%
24.2%

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