有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額が33,476千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において繰越欠損金に係る評価性引当額を78,638千円追加的に認識し、減損損失に係る評価性引当額が31,747千円減少したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2019年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
注)前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため、記載を省略しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 5,064千円 | 3,826千円 |
| 退職給付に係る負債 | 19,819 | 13,319 |
| 繰越欠損金 | 1,072,547 | 1,151,186 |
| 減損損失 | 33,730 | 1,983 |
| その他 | 25,792 | 20,114 |
| 繰延税金資産小計 | 1,156,953 | 1,190,430 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 | △1,072,547 | △1,151,186 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △84,406 | △39,243 |
| 評価性引当額小計(注)1 | △1,156,953 | △1,190,429 |
| 繰延税金資産合計 | ― | ― |
| 繰延税金負債 | ||
| 海外子会社の留保利益 | △54,210 | △58,213 |
| その他 | △13,438 | △13,137 |
| 繰延税金負債合計 | △67,649 | △71,351 |
| 繰延税金負債純額 | △67,649 | △71,351 |
(注)1.評価性引当額が33,476千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において繰越欠損金に係る評価性引当額を78,638千円追加的に認識し、減損損失に係る評価性引当額が31,747千円減少したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2019年3月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | ― | 141,274 | 128,415 | 106,568 | 77,573 | 618,715 | 1,072,547千円 |
| 評価性引当額 | ― | △141,274 | △128,415 | △106,568 | △77,573 | △618,715 | △1,072,547 〃 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2020年3月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | 141,274 | 128,415 | 106,568 | 77,573 | 21,953 | 675,400 | 1,151,186千円 |
| 評価性引当額 | △141,274 | △128,415 | △106,568 | △77,573 | △21,953 | △675,400 | △1,151,186 〃 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |||
| 法定実効税率 | ― | 30.6 | % | |
| (調整) | ||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | ― | 1.9 | % | |
| 住民税均等割 | ― | 5.9 | % | |
| 評価性引当額の増減 | ― | 102.3 | % | |
| 在外支店法人税 | ― | 4.2 | % | |
| 海外子会社との税率差異 | ― | △28.3 | % | |
| 連結調整による影響額 | ― | △1.3 | % | |
| 海外子会社の留保利益 | ― | 12.5 | % | |
| 子会社合併による影響額 | ― | 14.3 | % | |
| その他 | ― | △0.2 | % | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | ― | 141.9 | % | |
注)前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため、記載を省略しております。