有価証券報告書-第8期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/03/25 15:03
【資料】
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【項目】
108項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成25年12月31日)
当連結会計年度
(平成26年12月31日)
繰延税金資産
棚卸資産評価損17,339千円17,325千円
貸倒引当金14,29810,790
役員退職慰労引当金36,47940,215
退職給付引当金181,544
退職給付に係る負債201,704
減損損失45,54445,544
減価償却費超過額29,73830,243
投資有価証券評価損10,71110,605
資産除去債務12,22012,424
繰越欠損金237,496144,322
その他49,33451,998
繰延税金資産小計634,708565,175
評価性引当額△622,068△457,115
繰延税金資産合計12,639108,059
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△7,462△6,278
建物評価益△7,881△7,169
その他有価証券評価差額金△46
その他△6,725△10,321
繰延税金負債合計△22,069△23,816
繰延税金資産(負債)の純額△9,43084,243

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成25年12月31日)
当連結会計年度
(平成26年12月31日)
流動資産-繰延税金資産千円90,204千円
固定資産-繰延税金資産89
固定負債-繰延税金負債△9,430△6,050


2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成25年12月31日)
当連結会計年度
(平成26年12月31日)
法定実効税率38.0%38.0%
(調整)
交際費等永久に損金に
算入されない項目
2.12.7
受取配当金等永久に益金に
算入されない項目
△1.1△0.9
住民税均等割等5.16.4
外国税額等控除5.14.9
受取配当金連結消去に伴う影響額4.03.1
評価性引当額の増減12.5△24.2
連結子会社の利益に対する税率差△5.5△7.3
繰越欠損金の使用△30.9△31.3
税率変更による期末繰延税金資産の
減額修正
△1.30.7
所得拡大促進税制特別控除△0.5
その他△0.40.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率27.6△7.6

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