有価証券報告書-第120期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2016年3月31日) | 当事業年度 (2017年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,944 | 28,982 |
| 受取手形 | 2,763 | 6,353 |
| 売掛金 | 90,364 | 84,453 |
| 仕掛品 | 18,210 | 15,595 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,176 | 2,909 |
| 前渡金 | 7,583 | 2,740 |
| 前払費用 | 524 | 569 |
| 繰延税金資産 | 3,320 | 2,981 |
| 短期貸付金 | ※1 1,445 | ※1 1,821 |
| 未収入金 | 3,503 | 4,957 |
| 立替金 | 3,817 | 3,394 |
| その他 | ※1 3,091 | 2,822 |
| 貸倒引当金 | △3,330 | △3,942 |
| 流動資産合計 | 155,415 | 153,638 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 19,076 | 18,373 |
| 構築物 | 6,333 | 5,954 |
| 機械及び装置 | 16,975 | 15,971 |
| 車両運搬具 | 32 | 213 |
| 工具、器具及び備品 | 990 | 1,111 |
| 土地 | ※1 52,914 | 49,150 |
| リース資産 | 672 | 552 |
| 建設仮勘定 | 1,076 | 647 |
| 有形固定資産合計 | 98,071 | 91,975 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 81 | 61 |
| ソフトウエア | 828 | 858 |
| 施設利用権 | 107 | 102 |
| その他 | 184 | 184 |
| 無形固定資産合計 | 1,202 | 1,207 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 14,273 | ※1 14,272 |
| 関係会社株式 | ※1 34,486 | ※1 46,714 |
| 関係会社出資金 | 2,127 | 2,276 |
| 長期貸付金 | ※1 1,646 | ※1 3,179 |
| 長期前払費用 | 511 | 425 |
| 繰延税金資産 | 1,225 | 740 |
| その他 | 1,725 | 1,672 |
| 貸倒引当金 | △933 | △631 |
| 投資その他の資産合計 | 55,062 | 68,650 |
| 固定資産合計 | 154,336 | 161,834 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 23 | 7 |
| 繰延資産合計 | 23 | 7 |
| 資産合計 | 309,775 | 315,480 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2016年3月31日) | 当事業年度 (2017年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 4,674 | 4,483 |
| 電子記録債務 | 16,224 | 18,487 |
| 買掛金 | 27,303 | 25,445 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 |
| 短期借入金 | 24,686 | ※4 40,081 |
| リース債務 | 211 | 186 |
| 未払金 | 1,559 | 2,712 |
| 未払費用 | 30,697 | 33,519 |
| 未払法人税等 | 1,769 | 1,163 |
| 前受金 | 14,392 | 5,397 |
| 預り金 | 12,069 | 21,552 |
| 保証工事引当金 | 2,512 | 1,882 |
| 工事損失引当金 | 3,531 | 1,442 |
| その他 | 41 | 33 |
| 流動負債合計 | 139,675 | 166,389 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | - |
| 長期借入金 | 62,255 | 49,670 |
| リース債務 | 475 | 361 |
| 退職給付引当金 | 7,828 | 8,884 |
| 資産除去債務 | 802 | 810 |
| その他 | 517 | 439 |
| 固定負債合計 | 81,877 | 60,167 |
| 負債合計 | 221,553 | 226,556 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 45,442 | 45,442 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,946 | 5,946 |
| その他資本剰余金 | 5,133 | 5,133 |
| 資本剰余金合計 | 11,080 | 11,080 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 956 | 1,158 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 31,836 | 32,506 |
| 利益剰余金合計 | 32,793 | 33,665 |
| 自己株式 | △1,007 | △1,013 |
| 株主資本合計 | 88,307 | 89,174 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 105 | 95 |
| 繰延ヘッジ損益 | 191 | △5 |
| 土地再評価差額金 | △382 | △340 |
| 評価・換算差額等合計 | △85 | △250 |
| 純資産合計 | 88,222 | 88,924 |
| 負債純資産合計 | 309,775 | 315,480 |