有価証券報告書-第122期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/26 14:32
【資料】
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【項目】
166項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金16,57919,992
受取手形※3 5,708※3 2,567
売掛金91,020108,177
仕掛品15,96716,825
原材料及び貯蔵品2,7852,847
前渡金1,8972,103
前払費用7151,234
短期貸付金※1 3,106※1 14,056
未収入金4,6087,004
立替金3,3074,723
その他1,4811,136
貸倒引当金△3,839△4,372
流動資産合計143,337176,296
固定資産
有形固定資産
建物18,89418,851
構築物5,5555,152
機械及び装置14,73412,891
車両運搬具154111
工具、器具及び備品1,1761,150
土地48,29748,249
リース資産551549
建設仮勘定5301,008
有形固定資産合計89,89487,965
無形固定資産
特許権4323
ソフトウエア1,1614,738
施設利用権109110
その他2,759753
無形固定資産合計4,0735,625
投資その他の資産
投資有価証券※1 14,501※1 13,718
関係会社株式※1 46,832※1 45,764
関係会社出資金2,2871,873
長期貸付金※1 3,035※1 12,718
長期前払費用784613
繰延税金資産4,0865,903
その他1,8371,516
貸倒引当金△677△663
投資その他の資産合計72,68981,443
固定資産合計166,657175,034
繰延資産
社債発行費49113
繰延資産合計49113
資産合計310,044351,444

(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形5,0794,901
電子記録債務15,97018,618
買掛金22,77027,332
短期借入金※5 38,706※5 50,293
リース債務184183
未払金2,8741,907
未払費用32,55528,284
未払法人税等1,5763,354
前受金8,65014,336
預り金23,53729,913
保証工事引当金1,3831,146
工事損失引当金1,294892
その他99687
流動負債合計154,684181,853
固定負債
社債10,00025,000
長期借入金47,83440,964
リース債務351335
退職給付引当金9,84910,699
資産除去債務856802
その他317305
固定負債合計69,20878,107
負債合計223,893259,960
純資産の部
株主資本
資本金45,44245,442
資本剰余金
資本準備金5,9465,946
その他資本剰余金5,1335,133
資本剰余金合計11,08011,080
利益剰余金
利益準備金1,3611,563
その他利益剰余金
繰越利益剰余金29,31434,773
利益剰余金合計30,67536,337
自己株式△1,016△1,018
株主資本合計86,18191,840
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金31015
繰延ヘッジ損益△0△31
土地再評価差額金△340△340
評価・換算差額等合計△30△356
純資産合計86,15091,483
負債純資産合計310,044351,444