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訂正有価証券報告書-第122期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2021/08/04 13:14
【資料】
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【項目】
166項目
①【連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2018年3月31日)
当連結会計年度
(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金33,92935,578
受取手形及び売掛金※1,※4,※5 148,188※1,※4,※5 172,704
商品及び製品2,4411,582
仕掛品※7 21,801※7 23,422
原材料及び貯蔵品4,8455,802
その他※1 10,582※1 17,874
貸倒引当金△3,474△3,771
流動資産合計218,314253,193
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物82,96186,683
減価償却累計額△50,756△52,226
建物及び構築物(純額)※1 32,204※1 34,456
機械装置及び運搬具94,97497,470
減価償却累計額△72,896△76,177
機械装置及び運搬具(純額)※1 22,077※1 21,293
工具、器具及び備品15,53116,589
減価償却累計額△13,613△13,692
工具、器具及び備品(純額)1,9182,896
土地※1,※6 56,993※1,※6 56,934
リース資産1,2921,540
減価償却累計額△173△371
リース資産(純額)1,1191,168
建設仮勘定3,9581,640
有形固定資産合計118,270118,389
無形固定資産
のれん3,5992,994
その他7,2778,553
無形固定資産合計10,87711,547
投資その他の資産
投資有価証券※1,※2 25,211※1,※2 24,952
長期貸付金※1 28※1 22
退職給付に係る資産1,9541,431
繰延税金資産10,95314,530
その他※2 6,885※2 5,527
貸倒引当金△685△666
投資その他の資産合計44,34845,797
固定資産合計173,497175,734
繰延資産
社債発行費49113
繰延資産合計49113
資産合計391,860429,040

(単位:百万円)
前連結会計年度
(2018年3月31日)
当連結会計年度
(2019年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金※5 41,742※5 47,103
電子記録債務※5 19,431※5 21,386
短期借入金※1,※8 40,999※1,※8 52,429
未払費用47,71945,508
未払法人税等2,5064,109
前受金14,53621,481
保証工事引当金4,0943,156
工事損失引当金※7 2,673※7 3,218
その他11,76814,244
流動負債合計185,472212,637
固定負債
社債10,00025,000
長期借入金※1 54,985※1 47,449
繰延税金負債550459
退職給付に係る負債18,62519,296
役員退職慰労引当金440358
資産除去債務1,1551,103
その他1,6172,326
固定負債合計87,37395,992
負債合計272,846308,630
純資産の部
株主資本
資本金45,44245,442
資本剰余金8,8928,527
利益剰余金61,43364,856
自己株式△1,016△1,018
株主資本合計114,751117,807
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金678280
繰延ヘッジ損益△416△146
土地再評価差額金※6 △7※6 △7
為替換算調整勘定2,0641,335
退職給付に係る調整累計額△175209
その他の包括利益累計額合計2,1421,671
非支配株主持分2,119931
純資産合計119,014120,410
負債純資産合計391,860429,040

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