有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | 30,775,380 | 31,482,889 |
売上原価 | 26,216,656 | 26,750,696 |
売上総利益 | 4,558,724 | 4,732,193 |
販売費及び一般管理費 | 2,685,092 | 2,761,283 |
全事業営業利益 | 1,873,631 | 1,970,909 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 48,579 | 63,930 |
受取配当金 | 17,803 | 21,790 |
為替差益 | 191,701 | - |
受取賃貸料 | 8,092 | 5,718 |
受取手数料 | 10,957 | 10,410 |
その他 | 11,812 | 20,377 |
営業外収益計 | 288,947 | 122,228 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 52,601 | 55,809 |
為替差損 | - | 68,413 |
その他 | 6,058 | 1,707 |
営業外費用計 | 58,659 | 125,930 |
当期経常利益 | 2,103,919 | 1,967,207 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 2,887 |
会員権売却益 | - | 2,428 |
特別利益計 | - | 5,315 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 1,689 |
固定資産除却損 | 13,406 | 19,201 |
特別損失計 | 13,406 | 20,890 |
税引前当年度純利益 | 2,090,513 | 1,951,632 |
法人税 | 649,274 | 362,303 |
法人税等調整額 | -65,734 | 109,914 |
法人税等合計 | 583,540 | 472,217 |
四半期純利益 | 1,506,972 | 1,479,414 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 161,699 | 90,905 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,345,273 | 1,388,509 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 26,044,616 | 25,380,469 |
売上原価 | 23,360,415 | 23,106,824 |
売上総利益 | 2,684,200 | 2,273,644 |
販売費及び一般管理費 | 1,874,756 | 1,766,527 |
全事業営業利益 | 809,443 | 507,117 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 19,253 | 19,006 |
受取配当金 | 92,560 | 121,148 |
受取賃貸料 | 7,536 | 7,460 |
受取手数料 | 9,832 | 9,281 |
為替差益 | 6,917 | - |
その他 | 3,124 | 1,334 |
営業外収益計 | 139,224 | 158,232 |
営業外費用 | ||
為替差損 | - | 15,825 |
その他 | 2,603 | 919 |
営業外費用計 | 2,603 | 16,744 |
当期経常利益 | 946,064 | 648,604 |
特別利益 | ||
会員権売却益 | - | 2,428 |
特別利益計 | - | 2,428 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 12,667 | 16,654 |
特別損失計 | 12,667 | 16,654 |
税引前当年度純利益 | 933,396 | 634,378 |
法人税 | 293,231 | 91,612 |
法人税等調整額 | -11,881 | 96,125 |
法人税等合計 | 281,350 | 187,738 |
四半期純利益 | 652,046 | 446,640 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 11,304 | -13,383 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
発送費 | 519,637 | 504,285 |
従業員給料及び手当 | 602,872 | 679,745 |
退職給付費用 | 21,425 | 11,800 |
製品無償補修費 | 285,480 | 72,228 |
製品保証引当金繰入額 | -3,212 | -3,198 |
貸倒引当金繰入額 | - | 27,158 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 114,631 | 181,185 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
発送費 | 350,584 | 311,353 |
従業員給料及び手当 | 358,921 | 391,632 |
退職給付費用 | 21,044 | 13,419 |
減価償却費 | 71,024 | 88,449 |
製品無償補修費 | 285,480 | 72,228 |
製品保証引当金繰入額 | -3,212 | -3,198 |
研究開発費 | 114,631 | 181,185 |