有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/26 9:13
【資料】
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【項目】
121項目
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
たな卸資産評価損12,533千円16,048千円
賞与引当金7,219 〃1,358 〃
貸倒引当金損金算入限度超過額21,979 〃20,416 〃
未払事業税3,272 〃5,223 〃
退職給付引当金7,246 〃7,427 〃
減損損失18,594 〃18,040 〃
関係会社出資金評価損211,473 〃211,473 〃
税務上の繰越欠損金222,108 〃156,445 〃
その他3,510 〃1,438 〃
繰延税金資産小計507,938千円437,871千円
評価性引当額△507,938 〃△437,871 〃
繰延税金資産合計

(繰延税金負債)
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
その他有価証券評価差額金△12,933千円△6,065千円
繰延税金負債合計△12,933千円△6,065千円
繰延税金負債の純額△12,933千円△6,065千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率32.1%30.7%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目5.8%2.4%
税務上の繰越欠損金△28.3%△19.0%
評価性引当額の増減0.4%0.2%
税率変更の影響5.3%
その他1.5%0.6%
税効果会計適用後の法人税率の負担率16.8%14.9%

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