アシックス(7936)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月27日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 33,436 | 26,446 |
| 受取手形及び売掛金 | 56,744 | 55,059 |
| 有価証券 | 3,130 | 2,766 |
| 商品及び製品 | 34,430 | 42,373 |
| 仕掛品 | 305 | 307 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,037 | 1,044 |
| 繰延税金資産 | 4,459 | 4,778 |
| その他 | 4,635 | 5,918 |
| 貸倒引当金 | -2,193 | -2,064 |
| 流動資産合計 | 135,987 | 136,629 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 28,427 | 31,612 |
| 減価償却累計額 | -19,055 | -19,440 |
| 建物及び構築物(純額) | 9,371 | 12,171 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,107 | 4,509 |
| 減価償却累計額 | -3,212 | -3,275 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 894 | 1,233 |
| 工具 | 8,617 | 9,275 |
| 減価償却累計額 | -6,865 | -7,213 |
| 工具 | 1,752 | 2,062 |
| 土地 | 10,375 | 10,351 |
| リース資産 | 1,000 | 1,539 |
| 減価償却累計額 | -253 | -596 |
| リース資産(純額) | 747 | 942 |
| 建設仮勘定 | 2,317 | 1,203 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 25,458 | 27,965 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | - | 5,949 |
| その他 | 6,007 | 13,253 |
| 無形固定資産合計 | 6,007 | 19,202 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,023 | 6,650 |
| 長期貸付金 | 632 | 359 |
| 繰延税金資産 | 1,298 | 1,758 |
| その他 | 9,843 | 9,732 |
| 貸倒引当金 | -1,476 | -1,509 |
| 投資その他の資産合計 | 17,321 | 16,992 |
| 固定資産合計 | 48,786 | 64,160 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 184,774 | 200,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 20,882 | 21,113 |
| 短期借入金 | 9,238 | 14,090 |
| リース債務 | 311 | 327 |
| 未払費用 | 6,885 | 7,737 |
| 未払法人税等 | 1,590 | 1,747 |
| 未払消費税等 | 553 | 588 |
| 返品調整引当金 | 708 | 620 |
| 賞与引当金 | 1,470 | 1,804 |
| 繰延税金負債 | 0 | 100 |
| 資産除去債務 | - | 23 |
| その他 | 5,832 | 5,370 |
| 流動負債合計 | 47,474 | 53,523 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 11,000 | 16,000 |
| 長期借入金 | 3,450 | 6,425 |
| リース債務 | 667 | 779 |
| 繰延税金負債 | 979 | 3,548 |
| 退職給付引当金 | 7,627 | 7,880 |
| 資産除去債務 | - | 514 |
| その他 | 3,910 | 5,748 |
| 固定負債合計 | 27,635 | 40,897 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 75,110 | 94,421 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 23,972 | 23,972 |
| 資本剰余金 | 17,182 | 17,182 |
| 利益剰余金 | 71,658 | 78,963 |
| 自己株式 | -7,780 | -7,807 |
| 株主資本合計 | 105,032 | 112,311 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,285 | 954 |
| 繰延ヘッジ損益 | -232 | 112 |
| 在外子会社資産再評価差額金 | 565 | 472 |
| 為替換算調整勘定 | -6,984 | -14,327 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,365 | -12,787 |
| 少数株主持分 | 9,997 | 6,844 |
| 純資産合計 | 109,663 | 106,369 |
| 負債純資産合計 | 184,774 | 200,790 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,527 | 5,793 |
| 受取手形 | 2,748 | 2,154 |
| 売掛金 | 23,480 | 22,713 |
| 有価証券 | 2,331 | 1,936 |
| 商品及び製品 | 7,558 | 8,337 |
| 仕掛品 | 3 | 2 |
| 原材料及び貯蔵品 | 120 | 143 |
| 前渡金 | 11 | 3 |
| 前払費用 | 271 | 324 |
| 関係会社短期貸付金 | 6,280 | 5,140 |
| 繰延税金資産 | 742 | 946 |
| 未収入金 | 1,146 | 1,332 |
| その他 | 320 | 406 |
| 貸倒引当金 | -3,420 | -3,063 |
| 流動資産合計 | 51,123 | 46,169 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 18,647 | 21,990 |
| 減価償却累計額 | -12,631 | -13,316 |
| 建物(純額) | 6,015 | 8,674 |
| 構築物 | 789 | 1,004 |
| 減価償却累計額 | -579 | -628 |
| 構築物(純額) | 210 | 375 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,187 | 1,185 |
| 減価償却累計額 | -1,084 | -1,114 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 103 | 71 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 3,884 | 4,043 |
| 減価償却累計額 | -3,511 | -3,683 |
| 工具 | 372 | 359 |
| 土地 | 8,803 | 8,803 |
| リース資産 | 590 | 971 |
| 減価償却累計額 | -151 | -322 |
| リース資産(純額) | 439 | 649 |
| 建設仮勘定 | 2,293 | - |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 18,238 | 18,933 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 25 | 25 |
| 商標権 | 2 | 2 |
| ソフトウエア | 807 | 627 |
| リース資産 | 126 | 127 |
| その他 | 0 | 58 |
| 無形固定資産合計 | 962 | 841 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,259 | 5,889 |
| 関係会社株式 | 13,634 | 28,631 |
| 出資金 | 27 | 27 |
| 関係会社出資金 | 4,017 | 4,017 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 285 | 17 |
| 破産更生債権等 | 901 | 895 |
| 長期前払費用 | 81 | 62 |
| 長期預金 | 2,600 | 2,600 |
| 敷金及び保証金 | 879 | 851 |
| 前払年金費用 | 1,405 | 1,223 |
| 繰延税金資産 | 738 | 1,073 |
| その他 | 655 | 621 |
| 投資損失引当金 | -1,039 | -988 |
| 貸倒引当金 | -929 | -922 |
| 投資その他の資産合計 | 29,519 | 44,002 |
| 固定資産合計 | 48,720 | 63,777 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 99,843 | 109,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 761 | 632 |
| 買掛金 | 8,649 | 9,316 |
| 短期借入金 | 2,600 | 3,750 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 598 | 558 |
| リース債務 | 146 | 224 |
| 未払金 | 1,471 | 455 |
| 未払費用 | 3,418 | 3,601 |
| 未払消費税等 | - | 1 |
| 未払法人税等 | 517 | 16 |
| 預り金 | 2,256 | 1,624 |
| 返品調整引当金 | 401 | 414 |
| 賞与引当金 | 799 | 838 |
| 設備関係支払手形 | 7 | 6 |
| 資産除去債務 | - | 2 |
| その他 | 175 | 578 |
| 流動負債合計 | 21,800 | 22,019 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 11,000 | 16,000 |
| 長期借入金 | 3,174 | 5,216 |
| リース債務 | 430 | 558 |
| 退職給付引当金 | 5,570 | 5,714 |
| 資産除去債務 | - | 182 |
| デリバティブ債務 | 2,592 | 3,702 |
| その他 | 124 | 102 |
| 固定負債合計 | 22,892 | 31,476 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 44,693 | 53,495 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 23,972 | 23,972 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 6,000 | 6,000 |
| その他資本剰余金 | 11,182 | 11,182 |
| 資本剰余金合計 | 17,182 | 17,182 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 8,000 | 8,000 |
| 圧縮積立金 | 705 | 679 |
| 繰越利益剰余金 | 11,631 | 13,501 |
| 利益剰余金合計 | 20,336 | 22,180 |
| 自己株式 | -7,780 | -7,807 |
| 株主資本合計 | 53,709 | 55,528 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,356 | 1,032 |
| 繰延ヘッジ損益 | 83 | -110 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,440 | 922 |
| 純資産合計 | 55,150 | 56,451 |
| 負債純資産合計 | 99,843 | 109,946 |