四半期報告書-第126期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/11/12 10:35
【資料】
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【項目】
45項目
(1) 経営成績の状況
当社グループの当第2四半期連結累計期間の業績は、半導体・電子部品関連市場の生産調整の影響を大きく受けたことなどにより、売上高は118,765百万円(前年同期比5.1%減)、営業利益は6,948百万円(同29.3%減)、経常利益は6,490百万円(同35.8%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は4,542百万円(同36.6%減)となりました。
セグメント別の概況は以下のとおりです。
(印刷材・産業工材関連)
前第2四半期
連結累計期間
当第2四半期
連結累計期間
前年同期比
増減額増減率
百万円百万円百万円%
売上高60,12461,2921,1671.9
印刷・情報材事業部門42,74243,9091,1662.7
産業工材事業部門17,38217,38300.0
営業利益2,108770△1,337△63.4

(注)2019年4月よりラベリングマシンの一部を産業工材事業部門から印刷・情報材事業部門へ移管しました。前第2四半期連結累計期間の実績は組み替えて記載しております。
当セグメントの売上高は61,292百万円(前年同期比1.9%増)、営業利益は770百万円(同63.4%減)となりました。当セグメントの事業部門別の売り上げの概況は次のとおりです。
<印刷・情報材事業部門>シール・ラベル用粘着製品は、国内では宅配・通販関連が堅調であったものの、食品関連や飲料用キャンペーンラベル、化粧品などのアイキャッチラベルが低調に推移しました。海外では中国で米中貿易摩擦の影響を受けましたが、米国、アセアン地域が堅調に推移しました。この結果、当事業部門の売上高は43,909百万円(前年同期比2.7%増)となりました。
<産業工材事業部門>ウインドーフィルムは国内外ともに堅調に推移しましたが、二輪を含む自動車用粘着製品がインド市場低迷の影響を受け低調に推移しました。この結果、当事業部門の売上高は17,383百万円(前年同期比0.0%増)となりました。
(電子・光学関連)
前第2四半期
連結累計期間
当第2四半期
連結累計期間
前年同期比
増減額増減率
百万円百万円百万円%
売上高45,69538,896△6,799△14.9
アドバンストマテリアルズ事業部門25,68621,007△4,678△18.2
オプティカル材事業部門20,00917,888△2,120△10.6
営業利益6,0264,534△1,492△24.8

(注)2019年4月より光デバイス関連製品をアドバンストマテリアルズ事業部門からオプティカル材事業部門へ移管しました。前第2四半期連結累計期間の実績は組み替えて記載しております。
当セグメントの売上高は38,896百万円(前年同期比14.9%減)、営業利益は4,534百万円(同24.8%減)となりました。当セグメントの事業部門別の売り上げの概況は次のとおりです。
<アドバンストマテリアルズ事業部門>半導体関連粘着テープは、市場低迷の影響を受け減少となりました。半導体関連装置は、設備投資抑制の影響を受け大幅な減少となりました。また、積層セラミックコンデンサ関連テープについても、自動車用、スマートフォン用ともに市場の生産調整の影響を受け大幅な減少となりました。この結果、当事業部門の売上高は21,007百万円(前年同期比18.2%減)となりました。
<オプティカル材事業部門>光学ディスプレイ関連粘着製品は、大型テレビ用は堅調であったものの、スマートフォン用などの中小型向けが需要低迷の影響を受け低調に推移しました。この結果、当事業部門の売上高は17,888百万円(前年同期比10.6%減)となりました。
(洋紙・加工材関連)
前第2四半期
連結累計期間
当第2四半期
連結累計期間
前年同期比
増減額増減率
百万円百万円百万円%
売上高19,26818,576△691△3.6
洋紙事業部門8,1708,5063354.1
加工材事業部門11,09710,070△1,027△9.3
営業利益1,6271,588△39△2.4

当セグメントの売上高は18,576百万円(前年同期比3.6%減)、営業利益は1,588百万円(同2.4%減)となりました。当セグメントの事業部門別の売り上げの概況は次のとおりです。
<洋紙事業部門>隠ぺい性を付与した封筒用紙が堅調に推移したほか、建材用紙やファストフード向けの耐油耐水紙などが順調に推移しました。この結果、当事業部門の売上高は8,506百万円(前年同期比4.1%増)となりました。
<加工材事業部門>電子材料用剥離紙は堅調であったものの、一般粘着製品用剥離紙や光学関連製品用剥離フィルムが低調に推移しました。この結果、当事業部門の売上高は10,070百万円(前年同期比9.3%減)となりました。
(2) 財政状態の状況
(資産)
当第2四半期連結会計期間末の総資産は278,177百万円となり、前連結会計年度末に比べて12,142百万円の減少となりました。主な増減要因は以下のとおりです。
・「現金及び預金」の減少△8,577百万円
・「受取手形及び売掛金」の減少△8,037百万円
・「たな卸資産」の増加2,654百万円
・「有形固定資産」の増加4,294百万円
・「のれん」の減少△2,211百万円

(負債)
当第2四半期連結会計期間末の負債は88,367百万円となり、前連結会計年度末に比べて11,726百万円の減少となりました。主な増減要因は以下のとおりです。
・「支払手形及び買掛金」の減少△10,701百万円
・「長期借入金」の減少△1,640百万円

(純資産)
当第2四半期連結会計期間末の純資産は189,809百万円となり、前連結会計年度末に比べて416百万円の減少となりました。主な増減要因は以下のとおりです。
・「利益剰余金」の増加1,725百万円
・「為替換算調整勘定」の減少△2,378百万円

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は51,391百万円となり、前連結会計年度末に比べて6,911百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比較して5,649百万円減少の4,774百万円となりました。主な増減要因は以下のとおりです。
・「税金等調整前四半期純利益」の減少△3,616百万円
・「売上債権の増減額」の増加8,324百万円
・「たな卸資産の増減額」の減少△1,942百万円
・「仕入債務の増減額」の減少△10,425百万円

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比較して30百万円減少の△5,804百万円となりました。主な増減要因は以下のとおりです。
・「定期預金の払戻による収入」の増加854百万円
・「有形固定資産の取得による支出」の減少△408百万円

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比較して1,423百万円減少の△5,075百万円となりました。主な増減要因は以下のとおりです。
・「短期借入金の純増減額」の減少△726百万円

また、資本の財源及び資金の流動性につきましては、営業キャッシュ・フロー内において、主な設備投資や借入金の返済などを実施しており、自己キャッシュ・フローにより流動性は確保できております。
(4)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は4,067百万円であります。

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