訂正有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当事業年度は、税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| たな卸資産評価損 | 166百万円 | 122百万円 | |
| 関係会社株式評価損 | 2,506 | 7,304 | |
| 投資有価証券評価損 | 316 | 316 | |
| 未払賞与 | 347 | 358 | |
| 退職給付引当金 | 245 | 237 | |
| 貸倒引当金 | 423 | 589 | |
| 減価償却費 | 147 | 160 | |
| 債務保証損失引当金 | 996 | 964 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 70 | 4 | |
| その他 | 1,091 | 1,088 | |
| 繰延税金資産小計 | 6,312 | 11,146 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | - | △10,136 | |
| 評価性引当額小計 | △5,194 | △10,136 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,117 | 1,009 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △370 | △439 | |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △124 | |
| 固定資産圧縮積立金 | △45 | △45 | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | △472 | △472 | |
| その他 | △90 | △70 | |
| 繰延税金負債合計 | △979 | △1,152 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 138 | △143 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.9% | - | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.9 | - | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.1 | - | |
| 評価性引当額増減 | 0.1 | - | |
| 税額控除 | △2.9 | - | |
| その他 | 0.1 | - | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 28.9 | - |
(注)当事業年度は、税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。