訂正有価証券報告書-第80期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(平成29年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||
繰延税金資産 | |||
賞与引当金 | 80,100千円 | 87,402千円 | |
たな卸資産評価損 | 28,988千円 | 47,227千円 | |
未払事業税 | 90,793千円 | 88,812千円 | |
貸倒引当金 | 39,278千円 | 8,793千円 | |
未払事業所税 | 4,067千円 | 4,661千円 | |
投資有価証券評価損 | 8,675千円 | 8,675千円 | |
退職給付に係る負債 | 424,593千円 | 473,123千円 | |
償却資産の償却限度超過額 | 125,390千円 | 101,101千円 | |
ゴルフ会員権評価損 | 18,606千円 | 18,606千円 | |
役員退職慰労引当金 | 36,416千円 | 43,890千円 | |
その他 | 51,454千円 | 76,072千円 | |
繰延税金資産小計 | 908,366千円 | 958,368千円 | |
評価性引当額 | △102,977千円 | △72,452千円 | |
繰延税金資産合計 | 805,388千円 | 885,915千円 | |
繰延税金負債 | |||
在外子会社の留保利益の配当に係る税効果会計の適用 | △25,617千円 | △33,755千円 | |
資産除去債務に対応する除去費用 | △10,688千円 | △15,997千円 | |
その他有価証券評価差額金 | △649,526千円 | △892,232千円 | |
その他 | △4,596千円 | △11,870千円 | |
繰延税金負債合計 | △690,429千円 | △953,856千円 | |
繰延税金資産(負債)純額 | 114,959千円 | △67,940千円 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||
流動資産-繰延税金資産 | 216,957千円 | 265,420千円 | |
固定資産-その他 | 5,169千円 | 14,007千円 | |
流動負債-その他 | △301千円 | △887千円 | |
固定負債-その他 | △106,865千円 | △346,480千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(平成29年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。