有価証券報告書-第102期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,698 | 2,545 |
受取手形及び売掛金 | 19,936 | 31,407 |
割賦売掛金 | 67,029 | 67,699 |
リース投資資産 | 6,883 | 7,514 |
商品 | 8,651 | 15,390 |
仕掛品 | 2,430 | 2,254 |
貯蔵品 | 927 | 1,145 |
繰延税金資産 | 2,862 | 2,853 |
その他 | 8,200 | 7,761 |
貸倒引当金 | -208 | -204 |
流動資産合計 | 119,410 | 138,366 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 69,742 | 69,882 |
減価償却累計額 | -44,715 | -46,201 |
建物及び構築物(純額) | 25,027 | 23,681 |
機械装置及び運搬具 | 14,178 | 14,214 |
減価償却累計額 | -9,694 | -10,105 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,483 | 4,108 |
工具 | 8,613 | 8,574 |
減価償却累計額 | -7,112 | -7,353 |
工具 | 1,501 | 1,221 |
貸与資産 | 68,376 | 68,435 |
減価償却累計額 | -50,299 | -50,237 |
貸与資産(純額) | 18,076 | 18,198 |
土地 | 46,899 | 47,257 |
建設仮勘定 | 2 | 279 |
有形固定資産合計 | 95,991 | 94,745 |
無形固定資産 | 742 | 741 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 26,707 | 28,283 |
繰延税金資産 | 6,417 | 5,981 |
その他 | 6,755 | 6,458 |
貸倒引当金 | -302 | -271 |
投資その他の資産合計 | 39,577 | 40,452 |
固定資産合計 | 136,312 | 135,939 |
資産合計 | 255,723 | 274,306 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 33,609 | 54,644 |
短期借入金 | 22,934 | 10,922 |
未払法人税等 | 3,074 | 3,648 |
賞与引当金 | 4,587 | 4,663 |
割賦利益繰延 | 12,011 | 12,389 |
その他 | 16,802 | 17,369 |
流動負債合計 | 93,019 | 103,638 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 7,484 | 8,638 |
繰延税金負債 | 7,593 | 7,167 |
退職給付引当金 | 15,872 | 16,422 |
負ののれん | 8,473 | 7,943 |
その他 | 1,165 | 1,129 |
固定負債合計 | 40,588 | 41,301 |
負債合計 | 133,607 | 144,939 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,917 | 2,917 |
資本剰余金 | 29,229 | 29,214 |
利益剰余金 | 90,694 | 95,896 |
自己株式 | -12,026 | -12,047 |
株主資本合計 | 110,815 | 115,981 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 11,300 | 13,385 |
その他の包括利益累計額合計 | 11,300 | 13,385 |
純資産合計 | 122,115 | 129,366 |
負債純資産合計 | 255,723 | 274,306 |
個別決算
勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 950 | 192 |
営業未収入金 | 73 | 102 |
前払費用 | 14 | 17 |
繰延税金資産 | 73 | 76 |
関係会社短期貸付金 | 43,475 | 37,758 |
その他 | 379 | 391 |
流動資産合計 | 44,966 | 38,539 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 6,882 | 6,890 |
減価償却累計額 | -5,063 | -5,186 |
建物(純額) | 1,818 | 1,703 |
構築物 | 1,046 | 1,047 |
減価償却累計額 | -888 | -907 |
構築物(純額) | 157 | 139 |
機械及び装置 | 2,521 | 2,521 |
減価償却累計額 | -2,338 | -2,369 |
機械及び装置(純額) | 183 | 151 |
車両運搬具 | 5 | 10 |
減価償却累計額 | 0 | -4 |
車両運搬具(純額) | 5 | 6 |
工具 | 1,171 | 1,169 |
減価償却累計額 | -1,132 | -1,148 |
工具 | 39 | 21 |
土地 | 1,805 | 1,805 |
リース資産 | 28 | 28 |
減価償却累計額 | -10 | -14 |
リース資産(純額) | 17 | 13 |
有形固定資産合計 | 4,027 | 3,841 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 20 | 33 |
電話加入権 | 2 | 2 |
施設利用権 | 24 | 24 |
無形固定資産合計 | 47 | 60 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 21,935 | 23,338 |
関係会社株式 | 76,400 | 76,400 |
長期前払費用 | 1 | 0 |
その他 | 2 | 6 |
投資その他の資産合計 | 98,339 | 99,745 |
固定資産合計 | 102,414 | 103,646 |
資産合計 | 147,381 | 142,186 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 19,050 | 8,466 |
関係会社短期借入金 | 29,877 | 33,302 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,500 | - |
リース債務 | 4 | 4 |
未払金 | 21 | 21 |
未払費用 | 13 | 36 |
未払法人税等 | 17 | 20 |
未払消費税等 | 12 | 13 |
前受金 | 28 | 6 |
預り金 | 5 | 5 |
賞与引当金 | 40 | 36 |
本社建替関連費用引当金 | 50 | 50 |
流動負債合計 | 50,620 | 41,964 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,000 | 7,000 |
リース債務 | 14 | 10 |
長期未払金 | 256 | 254 |
繰延税金負債 | 4,056 | 4,071 |
資産除去債務 | 3 | 3 |
固定負債合計 | 9,330 | 11,339 |
負債合計 | 59,951 | 53,303 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,917 | 2,917 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 25,819 | 25,819 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 25,819 | 25,819 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 729 | 729 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 41,000 | 41,000 |
繰越利益剰余金 | 6,062 | 6,749 |
利益剰余金合計 | 47,792 | 48,479 |
自己株式 | -439 | -1,653 |
株主資本合計 | 76,090 | 75,562 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 11,339 | 13,320 |
その他の包括利益累計額合計 | 11,339 | 13,320 |
純資産合計 | 87,429 | 88,882 |
負債純資産合計 | 147,381 | 142,186 |