有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/30 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
146項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2021年3月31日)
当事業年度
(2022年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金221百万円209百万円
賞与引当金34
関係会社貸倒引当金932911
保証債務損失引当金3634
資産除去債務2-
減損損失523523
関係会社株式1,4441,444
減価償却超過額22
その他2424
繰延税金資産小計3,1913,155
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△164△149
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△1,742△1,716
評価性引当額小計△1,907△1,866
繰延税金資産合計1,2841,289
繰延税金負債
有形固定資産0-
投資有価証券11
その他有価証券評価差額金563491
繰延税金負債合計566493
繰延税金資産の純額718796

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2021年3月31日)
当事業年度
(2022年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目2.92.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△19.5△20.0
住民税均等割0.30.2
評価性引当額の増加△2.3△4.7
前期申告時に発生した一時差異0.4△0.0
過年度法人税等△0.3-
その他△0.70.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率11.48.6