有価証券報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税・事業所税 | 62百万円 | 71百万円 | |
| 賞与引当金 | 290 | 321 | |
| 退職給付に係る負債 | 115 | 124 | |
| 連結子会社の時価評価差額 | 132 | 132 | |
| その他 | 295 | 328 | |
| 繰延税金資産小計 | 896 | 977 | |
| 評価性引当額 | △177 | △183 | |
| 繰延税金資産合計 | 719 | 794 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 圧縮記帳積立金 | △92 | △91 | |
| その他有価証券評価差額金 | △66 | △92 | |
| 退職給付に係る資産 | △253 | △294 | |
| 連結子会社の時価評価差額 | △622 | △622 | |
| 顧客関連資産 | △355 | △327 | |
| その他 | △23 | △28 | |
| 繰延税金負債合計 | △1,414 | △1,456 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △694 | △661 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.5% | 30.5% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.6 | 0.8 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.0 | △0.0 | |
| 住民税均等割等 | 1.3 | 1.3 | |
| のれん償却額 | 2.2 | 2.3 | |
| 負ののれん発生益 | - | △1.0 | |
| 税額控除 | △2.3 | △0.6 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の修正 | 0.6 | △0.3 | |
| その他 | 0.2 | 0.4 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.0 | 33.4 |