訂正有価証券報告書-第43期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/06/12 10:42
【資料】
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【項目】
145項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2018年12月31日)
当事業年度
(2019年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税7,640千円3,688千円
未払賞与31,94514,924
未払社会保険料5,0642,733
商品評価損23,79018,128
厚生年金基金解散損失引当金5,511-
固定資産解体費用引当金44,368-
繰延ヘッジ損益5,2812,384
退職給付引当金74,19779,786
減価償却超過額3,1144,141
投資有価証券評価損27,52828,569
子会社株式評価損70,10970,109
その他4,5961,968
繰延税金資産小計303,149226,435
評価性引当額(注)△165,481△99,163
繰延税金資産合計137,668127,272
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金30,01337,099
繰延税金負債合計30,01337,099
繰延税金資産の純額107,65490,172

(注)繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じております。
当該変動の主な内容は、退職給付引当金および減価償却超過額に係る評価性引当額の減少であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2018年12月31日)
当事業年度
(2019年12月31日)
法定実効税率30.86%30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目4.760.90
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.80△0.13
役員賞与否認額6.821.20
住民税均等割10.131.76
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正1.49-
評価性引当額の増減4.56△16.88
その他△0.14-
税効果会計適用後の法人税等の負担率57.6817.46

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