有価証券報告書-第41期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/29 16:53
【資料】
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【項目】
75項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税1,823千円4,126千円
賞与引当金3,054千円3,512千円
未払事業所税1,985千円2,459千円
減損損失累計額5,629千円27,989千円
繰越欠損金272,941千円273,446千円
その他有価証券評価差額金2,006千円242千円
投資有価証券減損損失1,691千円
その他16,115千円16,903千円
小計305,245千円328,680千円
評価性引当金△276,806千円△301,149千円
繰延税金資産合計28,439千円27,530千円
繰延税金負債
その他5,593千円5,217千円
繰延税金負債合計5,593千円5,217千円
繰延税金資産・負債の純額22,845千円22,313千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率32.7%
(調整)
交際費等永久に損金に
算入されない項目
0.7%
受取配当金等永久に益金に
算入されない項目
△0.6%
住民税均等割等64.3%
評価性引当金の増減等79.8%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正7.4%
その他△1.8%
税効果会計適用後の
法人税等の負担率
182.6%

(注)当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

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