有価証券報告書-第42期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/29 11:12
【資料】
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【項目】
109項目

有報資料

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたって、見積りに関する事項は提出日現在で得られた情報に基づき判断をしておりますが、不確実な要因も含んでおり、実際の結果はこれらの見積りと異なる場合があります。
(2) 当連結会計年度の経営成績の分析
売上高は、454百万円増加し10,042百万円(前期比4.7%増)となりました。これは、医療用酸素ガスの需要が緩やかな減少傾向にある医療用ガス関連事業と、前期に大型案件の受注があったことの反動減によりその他事業が減収となったものの、医療機関の増築・移転新築工事の需要が堅調に推移したことに加え、新規参入した消火設備工事が寄与した医療用ガス設備関連事業で253百万円(前期比21.7%増)、学会への出展や研究会の共催、病院内での勉強会開催などのきめの細かい営業活動により拡販に努めた在宅医療関連事業で251百万円(前期比7.1%増)の増収となったほか、施設介護関連事業で43百万円(前期比15.0%増)、介護福祉関連事業で24百万円(前期比5.1%増)と増収を達成できたことによるものであります。
売上総利益は、145百万円増加し4,961百万円(前期比3.0%増)、売上総利益率は医療用ガス設備関連事業の売上構成比アップなどから、前期比0.8ポイント低下の49.4%となりました。
販売費及び一般管理費は、営業体制強化に伴う人件費の増加があったことなどから、116百万円増加し3,747百万円(前期比3.2%増)となりましたが、経費効率の向上に努めたことなどから、売上高販管費比率は前期比0.6ポイント低下の37.3%となりました。
これらにより、営業利益は29百万円増加し1,213百万円(前期比2.5%増)、売上高営業利益率は前期比0.3ポイント低下の12.1%となりました。
経常利益は、営業利益の増加と営業外損益(純額)の利益減少により22百万円増加し1,231百万円(前期比1.8%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は、経常利益の増加と特別損益(純額)の損失増加により税金等調整前当期純利益が21百万円増加したことに加え、税金費用の減少76百万円があったことなどから、99百万円増加し833百万円(前期比13.6%増)となりました。
(3) 経営成績に重要な影響を与える要因について
「第2 事業の状況 4 事業等のリスク」に記載のとおりであります。
(4) 経営戦略の現状と見通し
当社グループの経営戦略は以下のとおりであります。
①医療用酸素ガスの消費量が鈍化傾向にあるなか、営業力強化と内製化等のコストダウンにより、医療用ガス関連事業で安定収益を確保する。
②国の在宅医療促進政策を背景とし、戦略的新商品の投入などにより、在宅医療関連事業のシェアアップを図る。
③社会的ニーズの高まりや介護保険の充実を勘案し、介護福祉関連事業への経営資源の投下を進め事業を拡充する。
さらに、M&Aを含め戦略的投資による成長分野での新たな事業展開も視野に入れ、中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。
(5) 資本の財源及び資金の流動性について
「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
(6) 経営者の問題意識と今後の方針について
当社グループの経営陣は、収益力、有利子負債等グループの現在の財務状況と事業環境を認識し、事業規模及び入手可能な情報に基づき経営資源の最も効率的な運用を行い、企業価値を最大限に高めるべく経営方針を立案するよう努めております。

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