有価証券報告書-第44期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.決算日後の法人税等の税率の変更
当連結会計年度
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以降開始する事業年度より復興特別法人税が課されないことになりました。
これに伴い、平成27年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率37.0%から35.0%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年2月28日) | 当事業年度 (平成26年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 減価償却費損金算入限度超過額 | 1,014百万円 | 1,131百万円 | |
| 固定資産減損損失 | 283 | 299 | |
| 賞与引当金否認 | 327 | 335 | |
| 未払費用否認 | 245 | 286 | |
| 未払事業税等否認 | 142 | 188 | |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 569 | 615 | |
| 未払役員退職慰労金 | 169 | 146 | |
| 資産除去債務 | 110 | 120 | |
| その他 | 160 | 123 | |
| 繰延税金資産小計 | 3,023 | 3,248 | |
| 評価性引当額 | △209 | △524 | |
| 繰延税金資産合計 | 2,813 | 2,724 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 固定資産圧縮積立金 | △175 | △51 | |
| その他有価証券評価差額金 | △49 | △51 | |
| その他 | △58 | △63 | |
| 繰延税金負債合計 | △282 | △166 | |
| 繰延税金資産の純額 | 2,530 | 2,558 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.決算日後の法人税等の税率の変更
当連結会計年度
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以降開始する事業年度より復興特別法人税が課されないことになりました。
これに伴い、平成27年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率37.0%から35.0%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。