有価証券報告書-第46期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金負債)
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めておりました「ポイント引当金」は、重要性が増した
ため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度に
おいて、繰延税金資産の「その他」に表示していた3,189千円は、「ポイント引当金」955千円、「その他」
2,233千円として組み替えております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成29年2月28日) | 当事業年度 (平成30年2月28日) | |
| (1)流動資産 | ||
| (繰延税金資産) | ||
| 未払事業税 | 6,399千円 | 10,996千円 |
| 賞与引当金 | 7,541 | 6,450 |
| ポイント引当金 | 955 | 2,508 |
| 資産除去債務 | ― | 1,391 |
| その他 | 2,233 | 2,711 |
| 繰延税金資産合計 | 17,129千円 | 24,059千円 |
| (2)固定資産 | ||
| (繰延税金資産) | ||
| 長期未払金(役員退職慰労金)否認 | 3,179千円 | 3,179千円 |
| 減損損失 | 98,938 | 90,695 |
| 資産除去債務 | 40,969 | 42,371 |
| 貸倒引当金 | 13,224 | 12,106 |
| その他 | 4,779 | 6,225 |
| 繰延税金資産小計 | 161,090千円 | 154,578千円 |
| 評価性引当金 | △105,351千円 | △101,539千円 |
| 繰延税金資産合計 | 72,868千円 | 77,097千円 |
(繰延税金負債)
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △11,594千円 | △12,668千円 |
| 繰延税金負債合計 | △11,594千円 | △12,668千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 61,274千円 | 64,429千円 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めておりました「ポイント引当金」は、重要性が増した
ため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度に
おいて、繰延税金資産の「その他」に表示していた3,189千円は、「ポイント引当金」955千円、「その他」
2,233千円として組み替えております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成29年2月28日) | 当事業年度 (平成30年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 33.0% | 30.8% |
| (調整) | ||
| 住民税均等割 | 37.4 | 21.6 |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 6.4 | 3.4 |
| 評価性引当額の増減額 | △1.1 | △2.2 |
| 税額控除 | △5.1 | △5.4 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 2.5 | ― |
| 過年度法人税等 | △11.4 | △1.3 |
| その他 | △0.2 | △0.3 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 61.5% | 46.6% |