四半期報告書-第34期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
有報資料
(1)経営成績の分析
当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府や日本銀行による経済・金融政策を背景に、企業収益の緩やかな回復が見られるものの、中国や新興国経済の景気減速や個人消費回復の遅れなど、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。
このような状況の中、当社グループは、ハードとサービスを融合した仕組みの販売を中心に据え、顧客の囲い込みによる利益の創出を行い、専門店として特化した営業展開を図りました。
店舗展開におきましては、パソコン専門店「アプライド」25店舗、テレビゲーム専門店「シータショップ」をインショップ含め16店舗、化粧品・雑貨専門店「ハウズ」6店舗を運営し、専門店としての差別化を推進いたしました。
大学、官公庁向けの販売を主体とするSI営業では、22拠点体制で、営業人員の増強を図り、技術力を活かした高付加価値商品及びサービスを軸に、ソリューション営業を推進いたしました。
卸販売を中心とした特機営業では、新システム導入による顧客の囲い込みを推進し、首都圏における商品調達と仕入先開拓に注力し、大幅な売上拡大を図りました。
以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は203億94百万円、利益面におきましては、経常利益は7億76百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は4億93百万円となりました。
セグメント別の売上高は次の通りです。
① パソコン・ゲーム事業は、専門店として、システム・サービスの提供を重点項目として取り組み、独自商品の展開により、他社との差別化を推進し、売上高は196億34百万円となりました。
② 化粧品・雑貨事業は、化粧品・雑貨専門店「ハウズ」の大型店となるハウズ伊都店を10月にオープンいたしました。差別化商品を中心とした品揃えに注力し、店舗販売を強化することにより、売上高は4億83百万円となりました。
③ 出版・広告事業は、紙媒体に加え、デジタルを応用した送客システムの展開及びイベントの開催等を融合して行うことにより、売上高は2億76百万円となりました。
(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ5億32百万円増加し、126億36百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加4億14百万円によるものです。
負債の部は、前連結会計年度末に比べ1億38百万円増加し、91億11百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加2億72百万円によるものです。
純資産の部は、前連結会計年度末に比べ3億94百万円増加し、35億25百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加3億91百万円によるものです。
この結果、自己資本比率は、27.4%となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府や日本銀行による経済・金融政策を背景に、企業収益の緩やかな回復が見られるものの、中国や新興国経済の景気減速や個人消費回復の遅れなど、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。
このような状況の中、当社グループは、ハードとサービスを融合した仕組みの販売を中心に据え、顧客の囲い込みによる利益の創出を行い、専門店として特化した営業展開を図りました。
店舗展開におきましては、パソコン専門店「アプライド」25店舗、テレビゲーム専門店「シータショップ」をインショップ含め16店舗、化粧品・雑貨専門店「ハウズ」6店舗を運営し、専門店としての差別化を推進いたしました。
大学、官公庁向けの販売を主体とするSI営業では、22拠点体制で、営業人員の増強を図り、技術力を活かした高付加価値商品及びサービスを軸に、ソリューション営業を推進いたしました。
卸販売を中心とした特機営業では、新システム導入による顧客の囲い込みを推進し、首都圏における商品調達と仕入先開拓に注力し、大幅な売上拡大を図りました。
以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は203億94百万円、利益面におきましては、経常利益は7億76百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は4億93百万円となりました。
セグメント別の売上高は次の通りです。
① パソコン・ゲーム事業は、専門店として、システム・サービスの提供を重点項目として取り組み、独自商品の展開により、他社との差別化を推進し、売上高は196億34百万円となりました。
② 化粧品・雑貨事業は、化粧品・雑貨専門店「ハウズ」の大型店となるハウズ伊都店を10月にオープンいたしました。差別化商品を中心とした品揃えに注力し、店舗販売を強化することにより、売上高は4億83百万円となりました。
③ 出版・広告事業は、紙媒体に加え、デジタルを応用した送客システムの展開及びイベントの開催等を融合して行うことにより、売上高は2億76百万円となりました。
(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ5億32百万円増加し、126億36百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加4億14百万円によるものです。
負債の部は、前連結会計年度末に比べ1億38百万円増加し、91億11百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加2億72百万円によるものです。
純資産の部は、前連結会計年度末に比べ3億94百万円増加し、35億25百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加3億91百万円によるものです。
この結果、自己資本比率は、27.4%となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。