有価証券報告書-第33期(2022/01/01-2022/12/31)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 関係会社株式評価損 | 10,106千円 | 10,106千円 |
| 棚卸資産の評価損 | 4,814千円 | 2,106千円 |
| 未払事業税 | 1,770千円 | 4,566千円 |
| その他 | 1,451千円 | 1,473千円 |
| 繰延税金資産小計 | 18,142千円 | 18,253千円 |
| 評価性引当額 | △10,106千円 | △10,106千円 |
| 繰延税金資産合計 | 8,035千円 | 8,146千円 |
| (繰延税金負債) | ||
| 圧縮積立金 | △102千円 | △51千円 |
| 繰延税金負債合計 | △102千円 | △51千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 7,932千円 | 8,095千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 法定実効税率 | 34.26% | 34.26% |
| (調整) | ||
| 住民税均等割等 | 3.07% | 1.19% |
| 受取配当金 | △0.04% | △0.02% |
| 税額控除 | △4.41% | △2.86% |
| その他 | △0.51% | 2.27% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 32.37% | 34.84% |