訂正有価証券報告書-第26期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

【提出】
2021/12/09 16:00
【資料】
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【項目】
141項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2020年2月29日)
当連結会計年度
(2021年2月28日)
繰延税金資産
一括償却資産損金算入限度超過額3,339千円2,202千円
株主優待引当金4,0043,256
貸倒引当金428-
未払事業税10,25810,258
未払事業所税3,1046,323
繰越欠損金(注)243,509474,749
減価償却超過額14,30514,192
減損損失110,815102,491
資産除去債務68,70173,614
譲渡制限付株式報酬7651,005
繰延税金資産小計259,233688,095
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2-△97,540
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△77,149△78,991
評価性引当額小計(注)1△77,149△176,531
繰延税金資産合計182,084511,563
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用41,86542,477
減価償却不足額17,39020,018
繰延税金負債合計59,25562,496
繰延税金資産の純額122,828449,067

(注)1.繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じております。
当連結会計年度の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金が増加したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年2月29日)
1年以内
(千円)
1年超
2年以内
(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内
(千円)
4年超
5年以内
(千円)
5年超
(千円)
合計
(千円)
税務上の繰越欠損金(※1)-----43,50943,509
評価性引当額-------
繰延税金資産-----43,50943,509

(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2021年2月28日)
1年以内
(千円)
1年超
2年以内
(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内
(千円)
4年超
5年以内
(千円)
5年超
(千円)
合計
(千円)
税務上の繰越欠損金(※2)-----474,749474,749
評価性引当額-----△97,540△97,540
繰延税金資産(※3)-----377,209377,209

(※2)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※3)税務上の繰越欠損金474,749千円(法定実効税率を乗じた額)については、繰延税金資産377,209千円を計上しております。これは将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断したためであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2020年2月29日)
当連結会計年度
(2021年2月28日)
法定実効税率30.5%当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため、記載を省略しております。
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.3
住民税均等割1.2
評価性引当額の増減△1.8
在外子会社の税率差異△4.0
その他0.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率27.7