有価証券報告書-第141期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 9:15
【資料】
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【項目】
139項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)

前事業年度
(平成31年3月31日現在)
当事業年度
(令和2年3月31日現在)
(繰延税金資産)
退職給付引当金損金算入限度超過額204,224207,664
役員退職慰労金損金算入限度超過額40,41024,192
税務上の繰越欠損金1,684-
賞与引当金損金算入限度超過額33,65133,665
貸倒引当金損金算入限度超過額4235
投資有価証券評価損否認23,03922,674
減損損失9,3818,930
その他8,46820,259
繰延税金資産小計320,904317,424
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△1,684-
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△319,220△317,424
評価性引当額小計△320,904△317,424
繰延税金資産合計--
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金△27,953△1,229
繰延税金負債合計△27,953△1,229
繰延税金負債の純額△27,953△1,229

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位:%)

前事業年度
(平成31年3月31日現在)
当事業年度
(令和2年3月31日現在)
法定実効税率30.530.5
(調整)
当事業年度末における未認識一時差異93.455.6
前事業年度末における未認識一時差異△124.2△56.2
住民税均等割額0.50.3
交際費等永久に損金に算入されない項目0.80.5
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.6△0.4
収用等の特別控除△0.0-
その他0.2△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率0.530.1

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