有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/23 15:08
【資料】
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【項目】
113項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債71,370百万円69,467百万円
営業未払金否認10,44210,535
減価償却損金算入限度超過額3,1483,918
機材関連繰延負債3,3472,080
繰延ヘッジ損失10,1701,919
独禁法関連引当金1,8851,788
リース債務4,3231,343
資産除去債務1,1881,133
繰越欠損金197,977176,161
その他8,6608,786
繰延税金資産小計312,513277,134
評価性引当額△276,975△197,685
繰延税金資産合計35,53879,449
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金6,1675,722
繰延ヘッジ利益6581,719
リース資産3,0221,000
その他3,1502,638
繰延税金負債合計12,99811,081
繰延税金資産(負債)純額合計22,53968,367

前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の次の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産16,725百万円7,436百万円
固定資産-繰延税金資産6,17261,457
流動負債-繰延税金負債0173
固定負債-繰延税金負債358353

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率32.0%30.2%
(調整)
持分法による投資損益△0.1△0.4
評価性引当額増減△20.8△36.6
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正0.4-
その他1.21.8
税効果会計適用後の法人税等負担率12.7△5.0