三菱倉庫(9301)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第206期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 21,197 |
| 受取手形及び営業未収金 | 19,191 |
| 有価証券 | 19,038 |
| 販売用不動産 | 785 |
| 繰延税金資産 | 1,700 |
| その他 | 3,088 |
| 貸倒引当金 | -52 |
| 流動資産合計 | 64,949 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | |
| 減価償却累計額 | |
| 建物及び構築物(純額) | 98,993 |
| 機械装置及び運搬具 | |
| 減価償却累計額 | |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 4,459 |
| 工具 | |
| 減価償却累計額 | |
| 工具 | |
| 土地 | 56,878 |
| 建設仮勘定 | 3,264 |
| その他(純額) | 1,891 |
| 有形固定資産合計 | 165,486 |
| 無形固定資産 | |
| 借地権 | 6,730 |
| その他 | 2,426 |
| 無形固定資産合計 | 9,156 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 68,828 |
| 長期貸付金 | 767 |
| 繰延税金資産 | 1,923 |
| その他 | 5,637 |
| 貸倒引当金 | -126 |
| 投資損失引当金 | -241 |
| 投資その他の資産合計 | 76,789 |
| 固定資産合計 | 251,432 |
| 資産合計 | 316,381 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 12,693 |
| 短期借入金 | 11,928 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 |
| 未払法人税等 | 2,304 |
| 取締役賞与引当金 | 40 |
| その他 | 8,559 |
| 流動負債合計 | 45,527 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 24,000 |
| 長期借入金 | 8,101 |
| 長期預り金 | 30,670 |
| 繰延税金負債 | 8,331 |
| 退職給付引当金 | 12,549 |
| 役員退職慰労引当金 | 131 |
| その他 | 136 |
| 固定負債合計 | 83,921 |
| 負債合計 | 129,448 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 22,393 |
| 資本剰余金 | 19,618 |
| 利益剰余金 | 129,716 |
| 自己株式 | -626 |
| 株主資本合計 | 171,102 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 16,604 |
| 繰延ヘッジ損益 | -16 |
| 為替換算調整勘定 | -1,669 |
| 評価・換算差額等合計 | 14,919 |
| 少数株主持分 | 911 |
| 純資産合計 | 186,933 |
| 負債純資産合計 | 316,381 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 13,567 |
| 受取手形 | 611 |
| 営業未収金 | 15,735 |
| 有価証券 | 19,000 |
| 販売用不動産 | 785 |
| 前払費用 | 601 |
| 関係会社短期貸付金 | - |
| 繰延税金資産 | 1,356 |
| 短期貸付金 | 396 |
| 立替金 | 723 |
| その他 | 817 |
| 貸倒引当金 | -46 |
| 流動資産合計 | 53,550 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | |
| 減価償却累計額 | |
| 建物(純額) | 94,353 |
| 構築物 | |
| 減価償却累計額 | |
| 構築物(純額) | 2,509 |
| 機械及び装置 | |
| 減価償却累計額 | |
| 機械及び装置(純額) | 3,667 |
| 船舶 | |
| 減価償却累計額 | |
| 船舶(純額) | - |
| 車両運搬具 | |
| 減価償却累計額 | |
| 車両運搬具(純額) | 251 |
| 工具 | |
| 減価償却累計額 | |
| 工具 | 1,363 |
| 土地 | 54,995 |
| 建設仮勘定 | 3,261 |
| 有形固定資産合計 | 160,402 |
| 無形固定資産 | |
| 借地権 | 6,703 |
| ソフトウエア | 1,649 |
| 電話加入権 | - |
| 施設利用権 | - |
| その他 | 243 |
| 無形固定資産合計 | 8,596 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 63,076 |
| 関係会社株式 | 6,091 |
| 出資金 | 30 |
| 関係会社出資金 | 1,614 |
| 長期貸付金 | 311 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 428 |
| 関係会社長期貸付金 | 314 |
| 差入保証金 | 5,195 |
| その他 | 435 |
| 貸倒引当金 | -133 |
| 投資損失引当金 | -2,780 |
| 投資その他の資産合計 | 74,585 |
| 固定資産合計 | 243,584 |
| 資産合計 | 297,135 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 10,738 |
| 短期借入金 | 8,570 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,805 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 |
| 未払金 | 1,937 |
| 未払費用 | 265 |
| 未払法人税等 | 2,139 |
| 前受金 | 3,094 |
| 預り金 | 1,689 |
| 内入金 | - |
| 取締役賞与引当金 | 40 |
| その他 | 868 |
| 流動負債合計 | 42,148 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 24,000 |
| 長期借入金 | 7,983 |
| 長期預り金 | 29,975 |
| 繰延税金負債 | 6,981 |
| 退職給付引当金 | 8,542 |
| 固定負債合計 | 77,484 |
| 負債合計 | 119,633 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 22,393 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 19,383 |
| その他資本剰余金 | 4 |
| 資本剰余金合計 | 19,388 |
| 利益剰余金 | |
| 利益準備金 | 3,121 |
| その他利益剰余金 | |
| 自家保険積立金 | 5,728 |
| 圧縮記帳積立金 | 14,275 |
| 特別償却積立金 | 22 |
| 別途積立金 | 88,740 |
| 繰越利益剰余金 | 7,859 |
| 利益剰余金合計 | 119,747 |
| 自己株式 | -590 |
| 株主資本合計 | 160,939 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 16,579 |
| 繰延ヘッジ損益 | -16 |
| 評価・換算差額等合計 | 16,562 |
| 純資産合計 | 177,501 |
| 負債純資産合計 | 297,135 |