有価証券報告書-第125期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

【提出】
2021/02/25 13:02
【資料】
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【項目】
145項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2019年11月30日)
当連結会計年度
(2020年11月30日)
繰延税金資産
未払事業税9,940千円10,875千円
未払賞与14,749千円14,728千円
未払社会保険料2,740千円2,722千円
役員退職慰労引当金33,526千円39,081千円
ゴルフ会員権評価損3,464千円3,464千円
不動産売却未実現利益4,518千円4,399千円
未実現利益金利負担分10,915千円10,749千円
その他23,926千円20,787千円
繰延税金資産小計103,780千円106,809千円
評価性引当額△45,828千円△47,462千円
繰延税金資産合計57,952千円59,346千円
繰延税金負債
前払年金資産△8,562千円△20,202千円
特別償却準備金△2,961千円△1,974千円
固定資産圧縮積立金△471,096千円△453,421千円
その他有価証券評価差額金△103,890千円△77,364千円
繰延税金負債合計△586,510千円△552,963千円
繰延税金資産純額22,577千円21,375千円
繰延税金負債純額△551,136千円△514,991千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(2019年11月30日)
当連結会計年度
(2020年11月30日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.9%0.5%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.2%△0.3%
住民税均等割等0.8%0.7%
評価性引当金の増減0.7%0.2%
その他0.3%0.5%
税効果会計適用後の法人税等の負担率33.1%32.2%