有価証券報告書-第122期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年11月30日) | 当事業年度 (平成29年11月30日) | |
| 繰延税金資産(流動) | ||
| 未払事業税 | 10,492千円 | 8,332千円 |
| 未払賞与 | 14,626千円 | 14,149千円 |
| 未払社会保険料 | 2,967千円 | 3,000千円 |
| その他 | 2,176千円 | 3,392千円 |
| 繰延税金資産(流動)小計 | 30,262千円 | 28,874千円 |
| 評価性引当額 | △82千円 | △93千円 |
| 繰延税金資産(流動)合計 | 30,179千円 | 28,780千円 |
| 繰延税金資産(固定) | ||
| 退職給付引当金 | 36,305千円 | 10,149千円 |
| 役員退職慰労引当金 | 67,864千円 | 31,567千円 |
| ゴルフ会員権評価損 | 765千円 | 1,094千円 |
| 資産除去債務 | 2,975千円 | 7,200千円 |
| その他 | 1,763千円 | 9,502千円 |
| 繰延税金資産(固定)小計 | 109,673千円 | 59,515千円 |
| 評価性引当額 | △31,104千円 | △41,407千円 |
| 繰延税金資産(固定)合計 | 78,569千円 | 18,108千円 |
| 繰延税金負債(固定) | ||
| 特別償却準備金 | 5,938千円 | 4,943千円 |
| 固定資産圧縮積立金 | 503,633千円 | 503,633千円 |
| その他有価証券評価差額金 | 84,623千円 | 190,381千円 |
| 繰延税金負債(固定)合計 | 594,195千円 | 698,958千円 |
| 繰延税金資産(固定)との相殺額 | △78,569千円 | △18,108千円 |
| 繰延税金負債(固定)の純額 | 515,625千円 | 680,850千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年11月30日) | 当事業年度 (平成29年11月30日) | |
| 法定実効税率 | 33.1% | 30.9% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.7% | 0.5% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.2% | △0.2% |
| 住民税均等割等 | 0.8% | 0.6% |
| 税率変更に伴う影響額 | △3.9% | ―% |
| 法人税額の特別控除 | △0.4% | △0.1% |
| 評価性引当金の増減 | △8.0% | 1.5% |
| その他 | △0.5% | △0.1% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 21.6% | 33.1% |