有価証券報告書-第44期(2025/03/01-2026/02/28)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額の変動の主な要因は、税務上の繰越欠損金による評価性引当額の増加によるものです。
(注)2.税務上の繰越欠損金及び繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2025年2月28日) (単位:千円)
※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2026年2月28日) (単位:千円)
※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2025年2月28日) | 当事業年度 (2026年2月28日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 退職給付引当金 | 17,314千円 | 17,588千円 |
| 賞与引当金 | 2,183千円 | 4,119千円 |
| 一括償却資産 | 347千円 | 250千円 |
| 税務上の繰越欠損金 (注2) | 492,223千円 | 539,151千円 |
| 減損損失 | 778,726千円 | 751,255千円 |
| 資産除去債務 | 572千円 | ―千円 |
| 繰延税金資産 小計 | 1,291,367千円 | 1,312,365千円 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注2) | △492,223千円 | △539,151千円 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △799,144千円 | △773,213千円 |
| 評価性引当額 小計 (注1) | △1,291,367千円 | △1,312,365千円 |
| 繰延税金資産 合計 | ― | ― |
| 繰延税金負債 | ― | ― |
| 繰延税金資産の純額 | ― | ― |
(注)1.評価性引当額の変動の主な要因は、税務上の繰越欠損金による評価性引当額の増加によるものです。
(注)2.税務上の繰越欠損金及び繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2025年2月28日) (単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(※) | ― | ― | 398 | ― | 19,936 | 471,887 | 492,223 |
| 評価性引当額 | ― | ― | △398 | ― | △19,936 | △471,887 | △492,223 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2026年2月28日) (単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(※) | ― | 408 | ― | 20,433 | 211,909 | 306,399 | 539,151 |
| 評価性引当額 | ― | △408 | ― | △20,433 | △211,909 | △306,399 | △539,151 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (2025年2月28日) | 当事業年度 (2026年2月28日) | |
| 法定実効税率 | ― | 34.0% |
| (調整) | ||
| 住民税均等割 | ― | 8.1% |
| 評価性引当額の増減 | ― | △34.0% |
| 税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | ― | 8.1% |
前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。