有価証券報告書-第146期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/30 10:09
【資料】
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【項目】
120項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産税務上の繰越欠損金167,062千円164,322千円
貸倒に係る損失18,702千円18,747千円
その他の投資評価損87,529千円87,529千円
減損損失89,534千円88,329千円
退職給付に係る負債37,129千円34,812千円
投資有価証券評価損42,670千円40,527千円
関係会社株式評価損21,434千円
減価償却超過額6,202千円9,239千円
賞与引当金3,847千円3,463千円
その他12,077千円7,387千円
繰延税金資産小計464,755千円475,792千円
評価性引当額△442,783千円△440,843千円
繰延税金資産合計21,971千円34,949千円
繰延税金負債その他有価証券評価差額金751千円844千円
繰延税金資産の純額21,219千円34,104千円
再評価に係る
繰延税金負債
事業用土地
再評価差額
1,082,196千円1,082,196千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.10%30.86%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目3.83%1.29%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.13%△0.09%
住民税均等割等0.85%2.01%
持分法による投資損益△6.26%△6.89%
評価性引当額の増減△17.56%0.04%
留保金課税5.73%8.40%
その他1.58%1.15%
税効果会計適用後の法人税等の負担率21.14%36.77%

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