有価証券報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(令和2年12月31日)
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額でございます。
(※2) 税務上の繰越欠損金40,511千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産34,022千円を計上して
おります。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により回収可能と判断しており
ます。
当事業年度(令和3年12月31日)
該当事項はございません。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (令和2年12月31日) | 当事業年度 (令和3年12月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 退職給付引当金 | 74,708千円 | 74,639千円 |
| 賞与引当金 | 1,360千円 | 1,428千円 |
| 役員退職慰労引当金 | 4,047千円 | 4,916千円 |
| 繰越欠損金(注) | 40,511千円 | ―千円 |
| その他 | 1,940千円 | 1,689千円 |
| 繰延税金資産小計 | 122,568千円 | 82,674千円 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注) | △6,488千円 | ―千円 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △72,974千円 | △72,286千円 |
| 評価性引当額小計 | △79,463千円 | △72,286千円 |
| 繰延税金資産合計 | 43,105千円 | 10,387千円 |
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(令和2年12月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | 合計 (千円) | |
| 税務上の繰越欠損金(※1) | ― | ― | 40,511 | ― | ― | ― | 40,511 |
| 評価性引当額 | ― | ― | 6,488 | ― | ― | ― | 6,488 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | 34,022 | ― | ― | ― | (※2)34,022 |
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額でございます。
(※2) 税務上の繰越欠損金40,511千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産34,022千円を計上して
おります。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により回収可能と判断しており
ます。
当事業年度(令和3年12月31日)
該当事項はございません。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (令和2年12月31日) | 当事業年度 (令和3年12月31日) | |
| 法定実効税率 | 34.0% | 34.0% |
| (調整) | ||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △3.5% | △1.1% |
| 住民税均等割額 | 3.7% | 0.5% |
| 評価性引当額の増減 | 38.5% | △3.8% |
| その他 | 0.0% | △1.2% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 72.7% | 28.4% |