有価証券報告書-第54期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/31 9:58
【資料】
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【項目】
141項目
20.法人所得税
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳及び増減は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
(単位:千円)

2019年
4月1日
純損益を通じて認識その他の包括利益において認識企業結合その他2019年
12月31日
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金2,961△2,080---880
資産調整勘定824,290△854,705-30,414--
その他131,910△97,583-2,19572637,248
相殺前 繰延税金資産合計959,162△954,369-32,60972638,128
資産・負債の相殺△196,798----△9,284
相殺後 繰延税金資産合計762,364----28,844
繰延税金負債
無形資産104,461△43,806-176,980-237,635
その他92,936△89,4241,029--4,541
相殺前 繰延税金負債合計197,397△133,2311,029176,980-242,176
資産・負債の相殺△196,798----△9,284
相殺後 繰延税金負債合計599----232,892

当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:千円)

2020年
1月1日
純損益を通じて認識その他の包括利益において認識企業結合その他2020年
12月31日
繰延税金資産
貸倒引当金-4,004---4,004
税務上の繰越欠損金880△648---232
その他37,248△31,338-101,131-107,041
相殺前 繰延税金資産合計38,128△27,981-101,131-111,278
資産・負債の相殺△9,284----△108,059
相殺後 繰延税金資産合計28,844----3,219
繰延税金負債
無形資産237,635△84,853-602,040-754,822
その他4,541△2,335△1,99061,361-61,575
相殺前 繰延税金負債合計242,176△87,189△1,990663,401-816,398
資産・負債の相殺△9,284----△108,059
相殺後 繰延税金負債合計232,892----708,338

繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異は以下のとおりであります(税額ベース)。
(単位:千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)
当連結会計年度
(2020年12月31日)
税務上の繰越欠損金895,7651,365,821
将来減算一時差異1,234,9141,049,979
合計2,130,6792,415,800

繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の失効予定は以下のとおりであります(税額ベース)。
(単位:千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)
当連結会計年度
(2020年12月31日)
1年目156,742259,786
2年目259,786-
3年目-10,936
4年目10,93677,054
5年目以降468,3011,018,044
合計895,7651,365,821

当社グループは、当期に損失に陥った企業において、繰延税金負債を超過する繰延税金資産は認識しておりません。これは繰越欠損金が発生した要因は一過性なものでありますが、繰越税額控除及び将来減算一時差異を解消できるだけの課税所得を稼得する可能性が低いとする経営陣の評価に基づいております。
当期税金費用には、従前は税効果未認識であった税務上の欠損金、税額控除又は過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれております。これに伴う前連結会計年度(2019年12月期)及び当連結会計年度(2020年12月期)における当期税金費用の増減額は、それぞれ55,177千円及び△112,844千円であります。
繰延税金費用には、従前は税効果未認識であった税務上の欠損金、税額控除又は過去の期間の一時差異から生じた便益の額と、繰延税金資産の評価減又は以前に計上した評価減の戻入により生じた費用の額が含まれております。これに伴う前連結会計年度(2019年12月期)及び当連結会計年度(2020年12月期)における繰延税金費用の増減額は、それぞれ129,336千円及び△4,647千円であります。
(2)法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は以下のとおりであります。
(単位:千円)

前連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年1月1日
至 2020年12月31日)
当期税金費用△41,522141,809
繰延税金費用
一時差異等の発生及び解消105,095△78,065
繰延税金資産の回収可能性の見直し721,715-
合計785,28863,744
法人所得税費用合計944,230107,442
継続事業785,28863,744
非継続事業158,94143,698

法定実効税率と平均実際負担税率との差異要因は以下のとおりであります。
前連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年1月1日
至 2020年12月31日)
(%)(%)
当社の法定実効税率30.630.6
交際費等永久に損金に算入されない項目△6.43.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目0.0△0.0
未認識の繰延税金資産の増減△172.651.0
過年度法人税等-0.7
親会社との税率差△1.4△0.7
無形資産償却額△5.26.4
未実現利益△0.4△0.2
持分法による投資損益-△85.5
その他△0.21.0
平均実際負担税率△155.66.4

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