有価証券報告書-第47期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/26 9:56
【資料】
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【項目】
117項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(自平成24年4月1日
至平成25年3月31日)
当連結会計年度
(自平成25年4月1日
至平成26年3月31日)
繰延税金資産
未払事業所税13,960千円12,277千円
未払事業税23,40513,185
未払費用
たな卸資産評価損
4,886
-
1,675
22,587
貸倒引当金68,40571,476
減価償却費124,81784,828
のれん減損93,945-
資産除去債務68,22143,420
減損損失327,325246,323
税務上の欠損金425,390459,448
事業構造改善費用37,293-
未実現利益の消去-3,794
その他74,29047,908
小計1,261,9431,006,926
評価性引当額△548,000△460,156
合計713,943546,769
繰延税金負債
資産調整勘定△181,270△27,742
その他有価証券評価差額金△1,641△2,250
合計△182,912△29,993
繰延税金資産の純額531,031516,776

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(自平成24年4月1日
至平成25年3月31日)
当連結会計年度
(自平成25年4月1日
至平成26年3月31日)
流動資産-繰延税金資産93,417千円157,521千円
固定資産-繰延税金資産437,614359,255


2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(自平成24年4月1日
至平成25年3月31日)
当連結会計年度
(自平成25年4月1日
至平成26年3月31日)
法定実効税率38.0%38.0%
(調整)
過年度税金還付-△0.4
繰延税金資産に係る評価性引当金の増減△43.8△29.8
住民税均等割22.53.9
税率変更による影響額-3.2
控除対象外所得税-△0.7
その他-△1.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率16.712.4

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成26年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)、「地方税法等の一部を一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が公布され、平成26年4月1日以降開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成26年4月1日から開始する連結会計年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が38.0%から35.6%に変更されます。
この税率変更により、繰延税金資産(繰延税金負債の額を控除した金額)が34,261千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。

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