東計電算(4746)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,578,286 | 1,834,799 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,348,276 | 1,600,988 |
| 有価証券 | 514,118 | 134,196 |
| たな卸資産 | 595,717 | 528,561 |
| 繰延税金資産 | 126,547 | 138,431 |
| その他 | 59,239 | 48,842 |
| 貸倒引当金 | -2,415 | -2,628 |
| 流動資産計 | 4,219,772 | 4,283,190 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,899,876 | 4,964,211 |
| 減価償却累計額 | -2,311,948 | -2,493,748 |
| 建物及び構築物(純額) | 2,587,928 | 2,470,463 |
| 機械装置及び運搬具 | 287,510 | 288,569 |
| 減価償却累計額 | -207,881 | -221,987 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 79,629 | 66,582 |
| その他 | 2,195,395 | 2,278,225 |
| 減価償却累計額 | -1,667,479 | -1,794,148 |
| その他(純額) | 527,915 | 484,077 |
| 土地 | 4,339,458 | 4,339,458 |
| 有形固定資産合計 | 7,534,931 | 7,360,581 |
| 無形固定資産 | 10,496 | 8,028 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,999,332 | 6,267,317 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,680 | 3,600 |
| 繰延税金資産 | 13,577 | - |
| 前払年金費用 | 13,808 | - |
| その他 | 62,289 | 53,793 |
| 貸倒引当金 | -571 | -152 |
| 投資その他の資産合計 | 4,093,116 | 6,324,558 |
| 固定資産計 | 11,638,544 | 13,693,168 |
| 資産の部合計 | 15,858,317 | 17,976,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 318,117 | 395,980 |
| 未払金 | 444,760 | 412,645 |
| 未払法人税等 | 542,200 | 450,800 |
| 預り金 | 508,772 | 527,878 |
| 賞与引当金 | 229,088 | 235,596 |
| 役員賞与引当金 | 3,810 | 5,410 |
| その他 | 461,419 | 556,636 |
| 流動負債計 | 2,508,169 | 2,584,947 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | - | 365 |
| 役員退職慰労引当金 | 21,830 | 22,013 |
| 繰延税金負債 | - | 443,759 |
| その他 | 9,803 | 7,013 |
| 固定負債計 | 31,633 | 473,151 |
| 負債の部合計 | 2,539,803 | 3,058,099 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,370,150 | 1,370,150 |
| 資本剰余金 | 1,302,350 | 1,302,350 |
| 利益剰余金 | 10,754,111 | 11,707,064 |
| 自己株式 | -243,683 | -411,871 |
| 株主資本合計 | 13,182,928 | 13,967,693 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 80,317 | 883,355 |
| その他の包括利益累計額合計 | 80,317 | 883,355 |
| 新株予約権 | 54,885 | 66,829 |
| 少数株主持分 | 381 | 381 |
| 純資産の部合計 | 13,318,514 | 14,918,259 |
| 負債・純資産合計 | 15,858,317 | 17,976,359 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,566,935 | 1,808,893 |
| 受取手形 | 56,596 | 98,134 |
| 売掛金 | 1,252,174 | 1,449,962 |
| 有価証券 | 514,118 | 134,196 |
| 商品 | 456 | 274 |
| 仕掛品 | 587,505 | 518,474 |
| 貯蔵品 | 4,177 | 5,070 |
| 前払費用 | 47,348 | 40,581 |
| 繰延税金資産 | 125,683 | 137,448 |
| 未収入金 | 21,090 | 15,404 |
| その他 | 2,056 | 2,672 |
| 貸倒引当金 | -2,220 | -2,630 |
| 流動資産計 | 4,175,923 | 4,208,483 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,526,144 | 4,590,480 |
| 減価償却累計額 | -2,027,264 | -2,199,680 |
| 建物(純額) | 2,498,880 | 2,390,799 |
| 構築物 | 61,801 | 61,801 |
| 減価償却累計額 | -42,363 | -46,382 |
| 構築物(純額) | 19,438 | 15,418 |
| 機械及び装置 | 233,477 | 233,477 |
| 減価償却累計額 | -164,387 | -174,375 |
| 機械及び装置(純額) | 69,090 | 59,102 |
| 車両運搬具 | 49,110 | 50,169 |
| 減価償却累計額 | -38,604 | -42,705 |
| 車両運搬具(純額) | 10,506 | 7,463 |
| 工具 | 1,976,714 | 2,005,592 |
| 減価償却累計額 | -1,499,758 | -1,597,960 |
| 工具 | 476,955 | 407,632 |
| 土地 | 4,163,856 | 4,163,856 |
| 有形固定資産合計 | 7,238,727 | 7,044,273 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 4,752 | 4,752 |
| 水道施設利用権 | 1,090 | 2,021 |
| のれん | 3,683 | 283 |
| 無形固定資産合計 | 9,526 | 7,058 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,916,857 | 6,254,842 |
| 関係会社株式 | 274,454 | 204,454 |
| 関係会社出資金 | 10,000 | 10,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,680 | 3,600 |
| 破産更生債権等 | 600 | 159 |
| 長期前払費用 | 14,431 | 9,183 |
| 前払年金費用 | 13,808 | - |
| 敷金及び保証金 | 19,404 | 18,442 |
| 繰延税金資産 | 13,577 | - |
| その他 | 17,436 | 15,730 |
| 貸倒引当金 | -571 | -152 |
| 投資その他の資産合計 | 4,284,677 | 6,516,260 |
| 固定資産計 | 11,532,931 | 13,567,592 |
| 資産の部合計 | 15,708,855 | 17,776,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 304,147 | 366,653 |
| 関係会社短期借入金 | 61,508 | 27,183 |
| 未払金 | 445,447 | 412,830 |
| 未払費用 | 318,598 | 333,729 |
| 未払法人税等 | 538,500 | 445,500 |
| 未払事業所税 | 15,500 | 15,561 |
| 未払消費税等 | 56,231 | 165,607 |
| 前受金 | 42,792 | 20,941 |
| 預り金 | 508,772 | 527,878 |
| 賞与引当金 | 227,607 | 234,106 |
| 役員賞与引当金 | 3,810 | 5,410 |
| その他 | 25,858 | 19,541 |
| 流動負債計 | 2,548,774 | 2,574,944 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り金 | 9,803 | 7,013 |
| 退職給付引当金 | - | 365 |
| 役員退職慰労引当金 | 21,830 | 22,013 |
| 繰延税金負債 | - | 443,759 |
| 固定負債計 | 31,633 | 473,151 |
| 負債の部合計 | 2,580,408 | 3,048,095 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,370,150 | 1,370,150 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,302,350 | 1,302,350 |
| 資本剰余金合計 | 1,302,350 | 1,302,350 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 179,123 | 179,123 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 8,929,450 | 9,689,450 |
| 繰越利益剰余金 | 1,455,852 | 1,648,592 |
| 利益剰余金合計 | 10,564,426 | 11,517,166 |
| 自己株式 | -243,683 | -411,871 |
| 株主資本合計 | 12,993,243 | 13,777,794 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 80,317 | 883,355 |
| その他の包括利益累計額合計 | 80,317 | 883,355 |
| 新株予約権 | 54,885 | 66,829 |
| 純資産の部合計 | 13,128,447 | 14,727,979 |
| 負債・純資産合計 | 15,708,855 | 17,776,075 |
注記等(連結)
(千円)| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 1,545 | 3,006 |
| 仕掛品 | 589,994 | 520,484 |
| 貯蔵品 | 4,177 | 5,070 |
注記等(個別)