有価証券報告書-第34期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 936,592 | 678,589 |
| 売掛金 | 105,843 | 77,964 |
| 原材料及び貯蔵品 | 157 | 344 |
| 前渡金 | - | 110 |
| 前払費用 | 12,797 | 18,711 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 135,000 | 60,000 |
| その他 | 40,785 | 53,060 |
| 貸倒引当金 | △15,987 | △1,483 |
| 流動資産合計 | ※1 1,215,189 | ※1 887,297 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,428 | 66,803 |
| 構築物 | 18 | 8,774 |
| 工具、器具及び備品 | 251 | 17,781 |
| 土地 | 36,038 | 36,038 |
| 建設仮勘定 | 39,744 | 56,902 |
| 有形固定資産合計 | 81,481 | 186,301 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 219 |
| 無形固定資産合計 | - | 219 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 55,000 | 60,100 |
| 出資金 | 2,206 | 2,216 |
| 関係会社出資金 | 43,538 | 18,802 |
| 関係会社長期貸付金 | 40,000 | 55,000 |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 30,539 | 30,318 |
| 破産更生債権等 | 990 | 741 |
| 前払年金費用 | 14,696 | 15,934 |
| 長期前払費用 | 249 | 779 |
| その他 | 24,957 | 24,128 |
| 貸倒引当金 | △990 | △741 |
| 投資その他の資産合計 | 211,188 | 207,278 |
| 固定資産合計 | 292,670 | 393,799 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 1,298 | 952 |
| 繰延資産合計 | 1,298 | 952 |
| 資産合計 | 1,509,158 | 1,282,048 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 63,115 | 36,701 |
| 短期借入金 | 525,000 | 525,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 30,000 |
| 未払金 | 38,404 | 37,459 |
| 未払費用 | 7,903 | 6,643 |
| 未払法人税等 | 5,786 | 6,845 |
| 未払消費税等 | 11,439 | - |
| 前受金 | 4,304 | 15,681 |
| 預り金 | 10,598 | 9,602 |
| その他 | 11,253 | 776 |
| 流動負債合計 | ※1 707,805 | ※1 668,711 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 80,000 | 50,000 |
| 繰延税金負債 | 5,651 | 6,694 |
| 資産除去債務 | 9,039 | 13,194 |
| 固定負債合計 | 94,691 | 69,889 |
| 負債合計 | 802,496 | 738,600 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 514,068 | 514,068 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 140,820 | 140,820 |
| その他資本剰余金 | 291,422 | 259,164 |
| 資本剰余金合計 | 432,242 | 399,984 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,460 | 974 |
| 繰越利益剰余金 | △169,773 | △300,241 |
| 利益剰余金合計 | △168,313 | △299,267 |
| 自己株式 | △71,335 | △71,335 |
| 株主資本合計 | 706,661 | 543,448 |
| 純資産合計 | 706,661 | 543,448 |
| 負債純資産合計 | 1,509,158 | 1,282,048 |