有価証券報告書-第27期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/30 9:41
【資料】
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【項目】
146項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2018年12月31日)
当連結会計年度
(2019年12月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金及び貸倒損失34百万円25百万円
退職給付に係る負債171 〃193 〃
法人税法上の子会社株式譲渡益50 〃50 〃
投資有価証券評価損6 〃6 〃
関係会社株式評価損221 〃356 〃
税務上の繰越欠損金(注)74 〃15 〃
未払事業税45 〃88 〃
未払社会保険料3 〃4 〃
未払事業所税7 〃7 〃
解約調整引当金16 〃17 〃
資産除去債務20 〃20 〃
株式取得費用27 〃83 〃
株式報酬費用21 〃33 〃
貯蔵品8 〃15 〃
その他51 〃70 〃
繰延税金資産小計753 〃980 〃
評価性引当額△403 〃△557 〃
繰延税金負債との相殺△73 〃△274 〃
繰延税金資産合計277 〃150 〃
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金等△84 〃△333 〃
その他△4 〃△0 〃
繰延税金負債小計△88 〃△333 〃
繰延税金資産との相殺73 〃274 〃
繰延税金負債合計△15 〃△60 〃
繰延税金資産の純額261百万円90百万円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額については、税務上の繰越欠損金の重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(2018年12月31日)
当連結会計年度
(2019年12月31日)
法定実効税率30.9%30.6%
(調整)
住民税均等割0.8〃0.6〃
のれん償却額0.7〃0.7〃
持分法による投資損益3.6〃0.9〃
連結子会社の適用税率差異0.2〃0.3〃
評価性引当額0.0〃0.1〃
その他0.4〃△0.2〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率36.6%33.0%

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