有価証券報告書-第31期(2025/04/01-2026/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度ともに、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 未払事業税 | 22 | 百万円 | 46 | 百万円 | |
| 賞与引当金 | 46 | 48 | |||
| 未払社会保険料 | 7 | 7 | |||
| 資産除去債務 | 15 | 15 | |||
| 繰越欠損金 | 58 | 60 | |||
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 1 | |||
| その他 | 14 | 22 | |||
| 繰延税金資産小計 | 165 | 201 | |||
| 評価性引当額 | △58 | △60 | |||
| 繰延税金資産合計 | 107 | 141 | |||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度ともに、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。