有価証券報告書-第50期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は税引前当期純損失となったため、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||
繰延税金資産 | |||
投資有価証券評価損否認 | 2,779千円 | 2,779千円 | |
減価償却超過額 | 1,255 | 958 | |
貸倒引当金否認額 | 28,029 | 12,912 | |
賞与引当金否認額 | 1,827 | 4,185 | |
退職給付引当金否認額 | 5,177 | 4,912 | |
前払費用償却否認 | 37,422 | 37,422 | |
減損損失否認 | - | 14,556 | |
破産更生債権等 | - | 12,144 | |
繰越欠損金 | 218,830 | 195,957 | |
その他 | 225 | 354 | |
繰延税金資産小計 | 295,547 | 286,184 | |
評価性引当金 | △295,547 | △286,184 | |
繰延税金資産合計 | - | - | |
繰延税金負債 | |||
繰延税金負債合計 | - | - | |
繰延税金資産の純額 | - | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は税引前当期純損失となったため、記載しておりません。