訂正有価証券報告書-第29期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/08/10 10:07
【資料】
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【項目】
96項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産
減価償却超過額524,913千円609,321千円
賞与引当金321,802212,991
ポイント引当金45,727109,863
貸倒引当金損金算入限度超過額84,68684,906
資産除去債務70,58573,806
未払事業税39,39746,791
貸倒損失23,15342,698
未払賞与社会保険料46,80531,580
繰越欠損金15,52024,351
投資有価証券評価損7,09323,160
移転関連費用-16,638
一括償却資産損金算入限度超過額3,43412,572
その他26,36945,200
繰延税金資産小計1,209,4901,333,883
評価性引当額△102,685△107,252
繰延税金資産合計1,106,8051,226,630
繰延税金負債
資産除去債務29,12827,773
その他有価証券評価差額金2,0892,719
繰延税金負債合計31,21830,492
繰延税金資産の純額1,075,5861,196,137

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
流動資産-繰延税金資産572,188千円581,988千円
固定資産-繰延税金資産503,398614,149

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.6
住民税均等割0.7
その他0.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率32.8

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